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请问老师,我有张专票已经做账了,但是这个月进项抵扣没用它,我怎么做账务处理呢?

2021-11-05 10:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-05 10:43

你好,也就是没有勾选是吗?借管理费用,应交税费,待认证贷银行存款。

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快账用户1103 追问 2021-11-05 10:51

老师那钱没到,已经认证报税的怎么处理?

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快账用户1103 追问 2021-11-05 10:52

是票没到,打错字了

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齐红老师 解答 2021-11-05 10:54

借应交税费应交增值税进项贷应付账款。

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快账用户1103 追问 2021-11-05 10:58

期末结转应交税费吗

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齐红老师 解答 2021-11-05 10:59

你好,每个月结转或者是按年结转都可以的,这个你们自己选择。

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你好,也就是没有勾选是吗?借管理费用,应交税费,待认证贷银行存款。
2021-11-05
借:应交税费-增值税-进项 贷:待抵扣进项
2023-02-10
直接做借xx  进项税额,贷应付账款或者是其他应付款
2020-12-04
借应交税费待认证 贷应交税费应交增值税进项。
2022-03-17
你好,你现在借应交税费,应交增值税进项税额。贷,应交税费,应交增值税,待认证进项税。
2023-04-17
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