你好 是更正分录写错了吗
A客户向我司支付的货款是一张承兑,现在我司把这张承兑转给了一家没有往来的单位B,那家B单位把钱转到我司账上,这个应该怎么做账呢。收到A货款票据:借:应收票据 贷:应收账款—a公司。然后怎么做
老师您好,我有个问题想请教,是出纳账的问题,公账A账户与法人私账B户,并且B是连同个人与公司的收入支出账目一齐了,现在法人也搅不清楚自己投了多少投资款进去,现在问题是,B有转账到A,有部份备注了是投资款,有部份又没有,现金结账的客户货款就进到B,不含税费用全部由B支出,在支出的时候,余额不够的时候又从A转到B,然后A支出含税费用,A不够余额时又在B账户转到A,期间,在转出转入时并没有准确的标注是什么款,现在还有查吗?
应收账款里,公司A,后来改了另一个名字B,记账的时候把转到B的钱又记到了A上,导致A贷方有余额,B借方有余额,后来才发现,怎么处理?
老师,2020年我司开票给A公司,分录: 借:应收账款(A公司) 贷:主营业务收入 应交税费-销项税 2021年我司收到账款,分录录错了,录为: 借:银行存款 贷:应收账款(B公司) 导致应收账款A公司借方有余额,应收账款B公司贷方有余额,2021年度已经做了年结,请问在2022年度我该怎么调整这个公司的账款呢?(就是怎么对冲呢)
公司转贷款A公司贷款下来转到B,B转到C,C转回A的时候出纳没有把贷款全额转到A,导致C和A的账上不平,这个怎么做账务处理?
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
老师,怎么开不了红字发票呢
是一个公司下,有两个不同的账户,是之前记账的时候记错了,还没更正,问怎么更正?
你好 把错的分录 发来看一一 下
是之前的人做的,以前年度的,现在只显示一个期末贷方有余额,一个期末借方有余额,余额是相等的,(是因为之前的录反了)科目名称不同,但是是一个公司。怎么操作他们两个平账
,最好是把原来错误的分录发来,这样才知道错误是在哪儿。