同学你好,可以按3%减按2%缴纳增值税的。
老师,我们单位是生鲜配送企业,2020年12月份买了一台二手厢货车花了26510元,2021年10月份把这台车卖了,卖了2300元,折旧提了9个月4473元,当时买车的时候我们是小规模纳税人(进来的发票是普通发票1%的税率),卖的时候我们是一般纳税人,,这个业务整体的分录应该怎么写?老师把金额也给我带进去,谢谢!还有税也正常写在分录里。
公司去年买的车,今年转手给个人了,车辆交易时候写的19万多,也没发票也没记住具体数据,税务处理上我应该怎么做,按多少的税率交,我们是一般纳税人,谢谢
老师好,想问下我们公司名下的车辆过户给个人,开发票怎么开呢,开票税率是多少,实际交多少税。是19年买的车当时还是小规模没有抵扣过,现在是一般纳税人了
老师好:我公司是一般纳税人2022年2月公司花20万在个人手里买了一辆轿车,没有抵扣进项税额,2022年4月把在个人手里买的这辆车用20万抵帐给材料供应商,请问我公司给对方开发票税率按多少开?是不是应该开3%的发票?谢谢老师!
老师你好,公司2022年5月在4S店置换了一辆车,金额4000元,在今年1月收到了,我也做了账务处理。可是这个月税局平台跳出二手车交易市场开具发票10000元,说是我们的交易价格,现在要我们补交增值税及附加税,现在税款205.83元和滞纳金35.98元都交了,财务处理应该怎样做呢?具体分录,谢谢了老师
我可以按照13个点缴税吗老师,买车的进项还没抵扣的,这样抵扣了就不用缴税了
同学你好,可以按13%开的。
9月转给的个人,9月我不知道,可以弄到10月吗,因为9月时候没认证进项发票
同学你好,可以弄到10月份的。
没开发票的,我在10月确认不开票收入可以吗
同学你好,可以这样操作的。
谢谢老师答疑
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利。