你好,有留抵税前的情况下,转出未交增值税明细科目,期末是有余额的

应交税金--应交增值税(转出未交增值税)”科目期末有余额吗
老师,借:应交税费应交增值税进项转出 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税。是将进项税额转出期末无余额,可是应交税费-应交增值税-转出未交增值税有余额了,这个期末可以有余额吗
转出未交增值税期末借方有余额,需要结转吗?
老师,转出未交增值税期末有余额吗
你好老师,转出未交增值税、进项税额转出期末结转后还有余额吗
老师,公司收到一张培训费发票专票,是员工继续教育开的发票,以公司名义开的发票,这做账分录怎么写
老师,单位法人月工资4250,保险扣除费用463.91,现在要给他发20000元的奖金,他得交多少钱的个人所得税
公司购车,车辆购置税是个人卡支付的,这个有风险吗?账务处理是现金支出吗?
劳务服务安装服务发票和建筑服务安装服务发票一样吗?
老师,我是个体户,营业执照范围是批发或零售家具用品,我们销售家具的同时自己人并且上门安装好给客户,我的安装费都包含在家具售价里面了,请问我开票的时候直接开家具(具体到床,衣柜等)吗,安装服务不需要开了是吧
老师,我们公司私车公用费用比较大,老板又不想做在工资里,有什么好的办法处理吗?
请问劳务费支付做应付职工薪酬劳务费科目,开的专票,应付职工薪酬含税金吗?
利润分配-未分配利润分红的分录怎么写
老师小规模公司能开13%的专票吗
老师,请问纳税凭证在哪里查?
次月用留抵抵扣怎么写分录
你好,次月用留抵抵扣,分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 抵扣之后是继续留抵,还是需要纳税?