你是怎么进行结转的,结转之后应该是没有余额了的

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,月末结转进项和销项税,先结转到转出未交,再从转出未交结转到未交增值税,,,这个月进项税和销项税结转完之后转出未交增值税是借方余额咋办啊
老师,借:应交税费应交增值税进项转出 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税。是将进项税额转出期末无余额,可是应交税费-应交增值税-转出未交增值税有余额了,这个期末可以有余额吗
你好老师,转出未交增值税、进项税额转出期末结转后还有余额吗
进项税额转出后,期末要不要结转到未交增值税里
进项税额转出是月末结转到转出未交增值税 还是年末结转到转出未交增值税
                老师,公司买实物黄金,需要怎么做账啊,还要交税吗?卖出的时候怎么处理
请问老师,个人开网店,怎样合理避税呢
请问老师,个人开网店,怎样合理避税呢
超市业务 会员抖音充值都是t+5,5天后到账,预存会员卡时,借 应收账款 贷 预收账款 。 5天后到账时 借 银行存款 贷 主营业务收入-抖音收入 应收账款还用冲销吗?这样做分录对吗?
之前在别的公司里交过社保。专项扣除都有的。
老师你好!我想问一下,员工他填写了子女教育房贷。我这边报个税。专项附加扣除信息采集里面什么都没有。这个是什么问题啊?
一家小规模公司 行业性质是房开中介服务的 就是9月底开了一张四千多的发票 开错了又没有冲红 十月份才冲红 当时季报的时候 报了增值税和企业所得税申报 因为没有看到要报的印花税需要的报表 就没有申报 税务也发短信了 但是现在网上增加印花税 采集数据采集不了 怎么办
您好老师,我想问一下,建筑业收入和成本费用我应该都记到什么科目里,这个是内账,流水账
第二题选67万怎么计算的
我们是白酒公司的代理商,目前在我们这里上班的业务员工资都是由白酒总公司发的工资,我们代理商需要给这些业务员申报个税吗?
是外账做的账,本年累计发生额都有累计数,就是不清楚他们怎么期末余额还要挂账,是不是他们做错了?
应该是没有结转干净
老师我带数字写下分录,你帮我看下这样对吗?
借:应交税费—应交增值税—销项税 300 贷:应交税费—应交增值税—进项税 200 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 100 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 100 贷:应交税费—未交增值税 100 借:应交税费—未交增值税,100 贷:银行存款 100
我写反了,那这样转出未交增值税期末就没余额了,谢谢老师
好的,客气,帮到你就好