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老师你好!房地产业以前是预缴增值税,现在开票做收入,进项税销项税,还有预缴增值税,月底要如何结转做分录?

2021-11-10 15:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-10 15:18

是这样的,同学,之前你们借方有预交增值税,现在做成贷方,分录是 借 应交税费——未交增值税 贷 应交税费——预交增值税。

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是这样的,同学,之前你们借方有预交增值税,现在做成贷方,分录是 借 应交税费——未交增值税 贷 应交税费——预交增值税。
2021-11-10
不交税可以不用做的。
2022-01-13
你好,你这个简易计税怎么是在贷方?
2022-01-06
结转收入的时候做了“应交税费—应交增值税(销项税)”,月末把增值税结转到“应交增值税—未交增值税”,再把“未交增值税”与“预交增值税”互相冲抵,分录是 借:应交增值税—未交增值税 贷:应交增值税—已交增值税
2020-11-23
你好同学,销项-进项-预交=852290.93,你这个676887.24是怎么来的
2021-11-25
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