学员你好,如果是开票的是属于你挂账的科目,是可以冲掉的
#提问#老师好,有个同行客户,有一些往来款挂在其他应收款的。那么后期这个客户要给我们开票的,我们的应付款,能不能在其他应收款冲掉呢
您好,老师,我们公司老板在其他应收款借方有挂账,在其他应付款贷方也有挂账,能不能将其他应收款借方余额调整到其他应付款呢? 如果要调的话,应该怎么调呢?
老师,您好!一个客户有来公司买货,欠款挂应收账款,然后这个客户还有其他往来,是挂其他应收款呢还是应收账款?如果是挂应收账款,余额就和销售部门的对不上,挂其他应收吧又东一个西一个的,这个问题如何解决呢?谢谢!
老师好,“借:银行存款 10 贷:其他应付款/其他10 借:其他应付款/其他10 贷:其他应收款10” 这个10元收款之前挂的是其他应付,后来把其他应付冲销掉,那还剩下的银行存款和其他应收款还在账上需要消掉么?
老师问下,但是我们贷款100万,到 了一个客户私人卡上抄了一下100万,记其他应收款。我们单位跟客户抬头上也有往来,问下这个100万在其他应收款里能不能公户上张还进来
2.企业购进包装用纸箱30000个,增值税专用发票单价1.15元,计买价34500元,进项税额4485元,该款项以银行存款支付,本月份暂未认证;
期初余额试算不平衡,显示权益贷多出了一百万,但我也查了期初余额的表的金额是对的,还能是哪里的问题?
那水调整项目明细表里面的业务招待费怎么不出现?是因为什么原因导致癌?
2021年1月1日,甲公司以1000万元购入乙公司30%股份,能够对乙公司实施重大影响。购买当日,乙公司可辨认净资产账面价值为1200万元,公允价值为1400万元,购买前甲乙公司不存在关联关系。2021年12月31日,乙公司实现净利润200万元。2022年1月10日,乙公司宣告分派现金股利100万元。2022年2月1日,乙公司派发现金股利100万元。2022年3月1日,甲公司将所持乙公司股权全部出售,收到价款1100万元。
顾客一定要发票发到邮箱但是我们不会怎么办
大华公司经核准将资本公积20万元用于转赠资本,公司已按规定程序办理完增资手续。按abcd四个投资者各自的出资比率(均为25%)转赠资本。怎么写会计分录
某公司收到大成公司投入的原材料(a材料)一批,投资各方确认的材料不含税价值为10万元,增值税专用发票所列的增值税1.3万元,投资各方约定,大成公司因该项投入享有的资本额为8万元。会计分录
某公司收到甲公司作为资本投入的生产设备一台,投出单位设备原值50万元已提折旧20万元,投资各方约定的资产价值为40万元,该公司因该项投入享有的资本额为25万元,此项设备投资未取增值税专用发票。以银行存款支付增值税专用发票所列的运输费5000元,增值税450元,生产设备收到后直接交付安装,怎么写会计会计分录
大华公司原有ABC三位股东各投资300万元人民币,设立时的注册资本为900万元,经过几年的经营,公司留存收益已达400万元。吸引投资者d要加入公司,并表示愿出资500万元,投资各方约定其享有的资本额为225万元。天投资者投入的500万元收存银行。怎么写会计分录呀?
1月1日,英资公司委托某证券公司承销发行普通股股票1000万股,每股面值一元,发行价格六元。协议规定,证券公司按发行收入的2%收取承销费用,承销费用直接从发行收入中扣除。1月25日,收到证券公司转交的股票发行收入并存入开户银行。怎么写会计分录呀?
老师是这样的,我账上挂着一笔是其他应收款,准备要收客户的钱。那么现在客户帮我们做事情了,我们要付款给客户了,客户也要开票过来。所以我当初准备要收回的其他应收款,能不能跟现在要应付给客户的款项冲掉的意思
按到正规来说不能直接两个科目对冲掉,你这边可以先用现金过度一下,把其他应收账款冲了,再用现金支付其他应付款就行
比如当初的分录是: 借:其他应收款10万 贷:银行存款10 然后现在有业务交易了: 借:库存现金 10万 贷:其他应收款 10万 借:主营业务成本 10万 贷:库存现金10万 是这样子吗,老师
收到款项 借:库存现金 10万 贷:其他应收款 10万 支付款项 借:其他应付款 10万 贷:库存现金10万
老师,为什么是其他应付款的,客户相当于是我的供应商,不是应付账款吗
学员你好,意思是一样的,如果是货款之类的是挂应付账款,其他以外的挂其他应付款
好的,明白了,谢谢老师
亲爱的学员,不用客气哈