你好,你们是查账征税的吗?你的利润是多少年累计的利润?

老师,那个小型微利企业企业所得税分段计算,年应纳税所得额不超100减按25%按20%税率,三百万又另外计算,那个年应纳税所得额是在哪里看的
这个应缴纳的企业所得税三百多是怎么计算出来的呢
小微企业的企业所得税的计算,比如三百万的含税收入应该怎么计算呢,还有6.9.13个点的税率计算出来是不是不一样,没得成本票
那个企业所得税计算是不含税收入乘以税率还是不含税收入减去要交的增值税附加税后乘以税率呢,还有小微企业2021年的企业所得税档次是?
老师,如果收入是4000万,所得税税负率为0.5%,那利润总额应该怎么算?是多少?这个税负率是按小微企业税率2.5%优惠完计算的所得税额还是没有优惠直接按25%的税率计算出来的?
本单位是学校下属家门诊部,药品和药材都是要先入库,以后根据账期三个月以后进行付款,那么请问一下所有的药品和药材的报销资料拿到财务来,首先是办理入库三个月后付款,那么这个审核票据的责任是入库的什么时候来审呢?还是付款的时候再审?
老师,商贸企业比如泡面火锅底料什么的明细很多怎么开发票,要想一想的录取吗,那个项目编码怎么弄
请教一下这个是错的么?待抵扣进项税额是不是没有负数?是需要怎么调整才是对的
老师们,公司向高校购买一项专利,总费用是10万。预付了3万,银行支付。待专利转认认定成功后,高校后期会开发票。再付余下的7万。现有政策 企业所得税:专利用于研发形成无形资产,按成本 200% 税前摊销; 间接优惠:高校转让专利免征增值税,你司无需承担税费转嫁成本; 本地补助:可申报潍坊科技成果转化补助(需符合当地条件)。 核心:先做技术合同认定登记,再享受优惠。 像这类型 如何分步做完整的分录 享受的政策怎么做分录?
老师你好,我们公司之前接手了同控下兄弟公司划转过来的两个项目公司,一个持股80.一个持股51.资本公积入账金额3亿,请问我做合并报表时,关于资本公积和盈余公积怎么做合并取数?还是直接用母公司值?请老师详解?怎么合并计算资本公积和盈余公积和所有者权益和未分配利润,谢谢
老师,含税成本怎么算?
老师们,公司向高校购买一项专利,总费用是10万。预付了3万,银行支付。待专利转认认定成功后,高校后期会开发票。再付余下的7万。现有政策 企业所得税:专利用于研发形成无形资产,按成本 200% 税前摊销; 间接优惠:高校转让专利免征增值税,你司无需承担税费转嫁成本; 本地补助:可申报潍坊科技成果转化补助(需符合当地条件)。 核心:先做技术合同认定登记,再享受优惠。 像这类型如何分步做完整的分录
老师,我在10月份收到的专用进项票,在10月份没有勾选认证,在10月份这个进项税我怎么做账?
资产负债表重分类资产就超过5000万了,其中有一项其他应付款90万,去年就完工了,但因对方老板重症破产,不能开发票给我们,这次费用我们能否在今天1月做无票支出到费用里去?这样子的话,重分类我们的资产总额也不会超过5000万,但是这么做的话是否会有风险呢
资产负债表重分类资产就超过5000万了,其中有一项其他应付款90万,去年就完工了,但因对方老板重症破产,不能开发票给我们,这次费用我们能否在今天1月做无票支出到费用里去?这样子的话,重分类我们的资产总额也不会超过5000万,但是这么做的话是否会有风险呢
你说的这些六百分之九应该都是额外收取的税点。是根据税负来的。
没太懂呢,我只是想算一下6.9.13个点的增值税和其他附加税加上企业所得税,还有就是含税收入350万没得成本票
也就是300万的收入一共交多少钱的税吗?
是的,350万含税收入
305除以1.01乘以1%,这个是增值税的。 附加税,等于缴纳的增值税乘以6%。 印花税看税目 所得税根据利润利润,100万以内的税率2.5%利润,100万到300万之间的税率是10%, 超过300万的全部25%。
一般纳税人呢,小微企业
附加税怎么是百分之六呢,不是7;3;2
不是减按征收嘛
一般纳税人开的什么业务的