开红字发票,红冲当期收入。再开正确发票做收入的分录。
老师你好,请问一下,收到一张进项发票认证后发现错了,然后开了红字又收到正确的蓝字发票怎么做账?是用银行存款付的钱
老师,给客户开了一张发票,金额开多了,都是普票,已跨月,然后退回来了,我开了张负数发票,然后又开了张正确的金额发票,请问怎么做账,
成品油企业,上个月收到一个红字发票,进项转出,1)怎么做分录?2)金税盘里的库存怎么减少呢?要怎么抄做?3)同时又开了一张一样的发票,重来的原因是单位开错了,数量也就随着错了
老师 发票跨月了客户公司名字改了 开了红字发票 怎么做账啊? 然后又开了一张蓝字正确的 产品数量金融是一样的。库存哪里是不是可以不用改动?怎么做账呢
老师你好,我上月发票开错了,这个月开了一张一样金额的红字发票,开完红字发票以后,又开正确的蓝字发票,但是开蓝字发票的金额比之前少了2000元,那账务我要怎么处理呢?
老师好:1、一般纳税人同时有两种计税方式 请问购买固定资产取得的进项以及日后固定资产的后期维修及有关费用的进项是否可以全额抵扣?2、一般纳税人简易计税方式,购买固定资产取得的进项进项不能抵扣,后期改变用途(同时有2种计税方式),未抵扣的进项是否可以补计抵扣 ?如果能抵扣什么时候可以开始抵 ,如果未及时抵扣,该怎么办,有没有弥补的方法?
老师,公司刻章的时候费用是员工垫付支付的,过来报销时候只提供了普票一张,可以直接入账吗?不附他当时支付的微信付款凭证行不行?
自产的商品。用于做市场推广需要缴纳增值税和所得税吗?
银行的是小规模还是一般
老师怎么分析季度利润表有没有风险呢?
怎么知道小微企业是小规模还是一般
福利费我是直接管理费用了,没有通过 应付职工薪酬 科目,因为一年也就1200
老师你好,应税消费品的消费税抵扣分不分小规模和一般纳税人?
请问老师,如何在不改变上年收入和各报表的情况下,冲红上年一份销售发票?
您好,老师,今年10月份申报第三季度的企业所得税时,小规模纳税人的增值税按收入的1%征税中减免的2%税额,在企业所得税申报界面出现红色风险提示必填入“营业外收入”。那么与外账的财务报表中“利润总额”不一致,可以先填上去申报,然后企业所得税年报时注意与报表一致,这样行吗?