借预付账款贷银行存款55 借预付账款贷银行存款45 借库存商品贷预付账款100 发票到了 借预付账款贷库存商品 借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷预付账款100

10月1日的货已到100元,但是因为账没有对上,做了一个预付款55的,发票未未到,等到月末账对上支付了45元,但是发票11月开的,怎么做账务处理
小规模纳税人,10月份的未开票收入是1000元,其中900元是蔬菜,100元是水果 10月份怎么做未开票收入账务处理, 现在11月份已经全部把这个发票开出来,并且已经收到款了,11月份的这个又怎么做账务处理,麻烦写仔细点的账务处理
2011年10月30日,收到银行对账单余额为75000元,甲公司银行存款日记账余额67500元。末达账项资料如下:(1)10月28日,甲公司开出一张金额为3300元的转账支票,用以支付供货方货款,但供货方尚未持票到银行兑现。(2)10月29日,甲公司送存银行的某客户转账支票5300元,因对方存款不足而被退票,而公司未接到通知。(3)10月30日,甲公司当月的水电费2500元,银行代为支付,但公司尚未接到通知而尚未入账。(4)10月30日,银行计算应付给甲公司的存款利息3600元,银行入账,公司尚末收到通知。(5)10月30日,甲公司委托银行代收的款项15000元,银行转入该公司存款户,但公司尚未收到通知入账。(6)12月30日,甲公司收到购货方转账支票,金额6600元,已送存银行,但银行尚末入账。编制银行存款余额调节表
芙蓉公司2010年11月30日的银行存款日记账的账面余额为201200元,银行对账单上的企业存款余额为196500元,经过逐笔核对,发现有以下未达账项:(1)11月30日,企业收到其他单位的转账支票15500元,银行尚未入账.(2)11月30日,企业委托银行代收款项6800元,银行已收妥入账,但企业尚未收到收款通知,所以未入账.(3)11月30日企业开出转账支票32000元,持票人尚未到银行办理转账,银行尚未入账.(4)11月30日,银行代企业支付款项28000元,企业尚未收到银行的付款通知,所以尚未入账。要求:根据以上资料,编制“银行存款余额调节表”。
甲公司2020年10月31日银行存款日记账为72000元,银行对账单的存款余额为73150元,经过双方逐笔核对后,发现存在以下未达账项: (1)公司因采购材料开出转账支票一张,合额为2000元,公司已入账 。但持票人尚未到银行办理转账手续。 (2)公司因销售商品收到购货方开来的转账支票一张,金额为58850元将支票送存银行后公司做收入入账,但是银行尚未办理入账手续。 (4)银行代为支付木月水电费5000元,已入账,但是公司尚未收到付款通知。 (5)公司委托银行代收外地销货款53000元,银行已收款入账,但公司尚未收到收款通知: 要求:根据上述资料,编剂“银行存款余额调节表”。
请问老师,我们的社保缴费基数是4952,那缴费工资填5000可以吗?还是填4952?
老师如果电商平台每个月显示交易收入比如40000技术服务费2000平台补贴4000转账支出10000提现80000那这个月可以确认多少钱收入呢
老师设备维修的费用我该怎么做账
老师,在进行自然人电子税务局申报时,新公司第一次申报,是需要法人先通过个人所得税app实名注册么
老师,企业所得税工资薪酬第2栏包含个人承担的社保和公积金,包含个人承担的工会经费不包含
单位利润比较高,公布转给私户然后取现金,送礼给对方,导致长期挂账很多钱,现在领导想让处理了,财务如何处理?但是这好几百万,好几千万。都走了营业外支出调增,这是会不会被税务局找呀?但是如果计入主营业务成本或者其他业务成本的话,这也没有真实的债权关系,以前也没有合同作为支撑。没有真正的债权关系,网上说记主营业务成本主动说明公司进行行贿是不是责任更大呀?
老师现在电商成本找供应商开票都要加税点,我们是小规模公司,一般都是要加1到5个点,是不是加5个点就刚好在临界点上
请问老师24年有一笔费用发票开错了,现在重开了,那我24年科目怎么办24年钱转了发票今天重开过来了
老师您好,请问在1月份发12月份工资,12月份工资表扣的是1月的社保,这样正确吗?
老师,公司的房产要过户给个人要交哪些税呢
如果是货到了货款100,已经支付了,但是发票等到11月才到怎么处理
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蔬菜的,我们公司是两天结算一次货款给供应商,但是我们跟超市是7天结算一次,如果12月的发票没有开出来就只能做未开票处理呢?刚好到时候又跨年了?怎么处理这种业务
借库存商品贷银行 借应收账款贷主营业务收入 借主营业务成本贷库存商品 跨年 别人给你开发票 借应付帐款贷库存商品 借库存商品贷预付账款 借应收账款贷以前年度损益调整 借以前年度损益贷应收账款
看不懂,不明白
暂估收入和成本 发票到了冲暂估和收入 成本没有动 只调整了收入