你好; 你盈利了100万 你是要分红的话; 那么 借:利润分配——应付现金股利 贷:应付股利-甲股东 ; 应付股利 -乙股东 借:利润分配——未分配利润 贷:利润分配——应付现金股利 支付时 借:应付股利-甲股东 ; 应付股利 -乙股东 贷:银行存款 ;应交税费-应交个人所得税
老师 做到最后就是利润分配未分配利润贷方100w 我要将这100w分给每个股东 假如分给甲20w 乙80w 怎样做会计分录
我们公司是国企,依据股东(事业单位)的会议纪要向国库上缴了100w利润,这个会计分录怎么做? 我们是一般纳税人,小企业会计准则,本月的利润表全年累计利润都没有100w,资产负债表的未分配利润有200w 希望二级科目也帮我写清楚,谢谢老师
老师比如这个股东他的分红是3W我做了分录是借利润分配-未分配利润3W贷应付股利3W,然后实际是发放了1.5W,但是她吧剩余的1.5借了这个分录怎么做了呢?他要还回来的,
老师您好,如果说公司今天给股东分红80万,今天就要支付。那今天就得做分录,借利润分配应付利润80,贷应付利润80。借应付利润96贷银行存款80应交税费个税16万。借利润分配未分配利润80贷利润分配应付利润80,对吗三个分录今天都做出来吗?个税16万计不计入应付利润啊
老师,年末本年利润结转到未分配利润的分录,如果是盈利的,借本年利润,贷利润分配——未分配利润,这笔分录做好后,由于期初的未分配利润是借方亏损的,造成本年的未分配利润期末余额也是借方亏损,这个时候还需要计提盈余公积吗
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
我这边做的内账这个个税不知道怎么处理 还有每次采购的货物含税并入成本 产生的税老师帮忙解答下
你好; 你要报个税处理的。 就算是内账的话 你涉及了所得 要报个税的; ; 一起计入 成本去 比如库存商品 去
并入下年的成本吗 怎样计入库存商品 老师麻烦做下分录
你好 ; 采购回来 :借库存商品 贷银行存款或者应付账款
不是的 我是说个税分红产生的个税 我这边增值税计入管理费用 贷记银行存款 这年底产生的个税计入哪个科目
你好 ; 个税的话 要 股东承担的。 你要挂 借应交税费-应交个人所得税贷银行存款 ;到时 支付分红记得扣除做 借:应付股利-甲股东 ; 应付股利 -乙股东 贷:银行存款 ;应交税费-应交个人所得税