你好 这个是很早之前的账了,而且你都已经转到固定资产了 借:应付账款 贷:以前年度损益调整

公司很早之前建设期有一笔监理费没有付,挂在应付账款,项目已经审计转固定资产,计提折旧多年,现在对方开具了增值税专票付监理费,请问进项怎么做账?
我公司购买了一批设备,差不多800万左右且对方已开票,我公司也已经计入固定资产科目,因为该批设备款一直没付清款项,所以销售方提出销售折让,金额600万左右给我们。但是之前已经入账且已经抵扣进项,现在该怎么处理?
之前公司付了一笔服务费,付款的12600元的专票也开了, 我做了一笔: 借:管理费用-开办费11886.79 应交税费-应交增值税进项税额713.21 贷:其他应付帐款-某公司12600 现在收到对方公司退回现金3600元,说是票要重新开过,请问老师要怎样调账?会计分录怎么做?
老师,我公司有个设备在14年工程完工结转固定资产时因只付了预付款,就按合同65万结转的,到18年累计付了47.5万,就开了47.5万发票,有65517.25元进项税可抵扣,我做账时借应交税金-应交增值税-进项税65517.25,贷其他应付款/待转固定资产65517.25。在21年时付了17.5万,也开了17.5发票,这笔进项税我是记借应交税费,贷管理费用-其他。现就65万金额已付清,发票已开齐了,折旧在23年也计提完了,但那笔其他应付款-待转固定资产65517.25一直挂着,要怎么调账呢?
你好,请问本公司(小规模纳税人)建立光伏工程,3月项目完工投入使用,由于10月还未审计,可以先3月暂估转固定资产.4月固定资产折旧,7月收到的监理费发票含税1个点,怎么做监理费会计分录,7月计提借:在建工程贷:应付账款,支付的时候借:应付,贷银行可以么?请问监理费需要转固定资产么,在几月进行呢,分录怎么做?10月还产生了审计费,也同样么?
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
假如应付账款是10万,对方开的专票1万,我现在借应付账款10万,贷应该存款10万,那1万的进项具体分录怎么做呢
我不太明白你的意思啊,对方开1万的发票,你为什么是确认10万的应付账款 而且,应该存款是什么意思???
账上挂有对方应付账款10万,前期人家没有开过发票,现在开了专票来,有进展可以抵扣,我这个进项怎么做分录?如果在项目转固定资产前已经开票那我直接就借应付贷银行,问题是对方在我项目转固定资产时没有开发票,现在的进项不知道怎么做分录
我明白你的意思了,是你们之前已经转掉了,现在人家又开了发票给你们 借:以前年度损益调整 贷:进项