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公司很早之前建设期有一笔监理费没有付,挂在应付账款,项目已经审计转固定资产,计提折旧多年,现在对方开具了增值税专票付监理费,请问进项怎么做账?

2021-11-18 13:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-18 13:42

你好 这个是很早之前的账了,而且你都已经转到固定资产了 借:应付账款 贷:以前年度损益调整

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快账用户4649 追问 2021-11-18 13:53

假如应付账款是10万,对方开的专票1万,我现在借应付账款10万,贷应该存款10万,那1万的进项具体分录怎么做呢

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齐红老师 解答 2021-11-18 14:00

我不太明白你的意思啊,对方开1万的发票,你为什么是确认10万的应付账款 而且,应该存款是什么意思???

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快账用户4649 追问 2021-11-18 14:03

账上挂有对方应付账款10万,前期人家没有开过发票,现在开了专票来,有进展可以抵扣,我这个进项怎么做分录?如果在项目转固定资产前已经开票那我直接就借应付贷银行,问题是对方在我项目转固定资产时没有开发票,现在的进项不知道怎么做分录

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齐红老师 解答 2021-11-18 14:06

我明白你的意思了,是你们之前已经转掉了,现在人家又开了发票给你们 借:以前年度损益调整 贷:进项

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