你好 这个是很早之前的账了,而且你都已经转到固定资产了 借:应付账款 贷:以前年度损益调整
公司很早之前建设期有一笔监理费没有付,挂在应付账款,项目已经审计转固定资产,计提折旧多年,现在对方开具了增值税专票付监理费,请问进项怎么做账?
我公司购买了一批设备,差不多800万左右且对方已开票,我公司也已经计入固定资产科目,因为该批设备款一直没付清款项,所以销售方提出销售折让,金额600万左右给我们。但是之前已经入账且已经抵扣进项,现在该怎么处理?
之前公司付了一笔服务费,付款的12600元的专票也开了, 我做了一笔: 借:管理费用-开办费11886.79 应交税费-应交增值税进项税额713.21 贷:其他应付帐款-某公司12600 现在收到对方公司退回现金3600元,说是票要重新开过,请问老师要怎样调账?会计分录怎么做?
老师,我公司有个设备在14年工程完工结转固定资产时因只付了预付款,就按合同65万结转的,到18年累计付了47.5万,就开了47.5万发票,有65517.25元进项税可抵扣,我做账时借应交税金-应交增值税-进项税65517.25,贷其他应付款/待转固定资产65517.25。在21年时付了17.5万,也开了17.5发票,这笔进项税我是记借应交税费,贷管理费用-其他。现就65万金额已付清,发票已开齐了,折旧在23年也计提完了,但那笔其他应付款-待转固定资产65517.25一直挂着,要怎么调账呢?
你好,请问本公司(小规模纳税人)建立光伏工程,3月项目完工投入使用,由于10月还未审计,可以先3月暂估转固定资产.4月固定资产折旧,7月收到的监理费发票含税1个点,怎么做监理费会计分录,7月计提借:在建工程贷:应付账款,支付的时候借:应付,贷银行可以么?请问监理费需要转固定资产么,在几月进行呢,分录怎么做?10月还产生了审计费,也同样么?
老师,我在22年发现有一笔凭证的摘要填写有误,金额没有错,我在25年需要怎么调整
老师,如果我以自己名要开张发票给单位,要在哪儿开,发票项目名称:社会物流统计信息费
老师你好!车辆出售企业,有折旧的标准吗?
网约车的电子发票是计算抵扣还是勾选抵扣
老师请问一下,2024年公司对公账户有流水,但是一直没有财务做账,2025年开始请财务做账,不想补2024年的账,从2025年开始做账,银行流水余额对不上,这个怎么处理?
这个就该怎么做账吧进项发票是他销项发票又是他
个人销售住房是免征増值税的吧
老师:1、小规模纳税人。公司前几年买的汽车现在要卖,不管好久买的。现在卖税率都是可以1是不是?2、如果卖10万这个喊在季度30万不交税不?3、小规模季度30,是不是只有专票和房租票不能含在30内季度增值税免税哦。4、一般纳税人,公司买的非住宅房普票入账,现在卖可以5吗?是不是16年前的都可以5,还是要区分情况?比如是公司购房没有取得专票抵扣原因,现在出售能不能开5?
一般纳税人限制一年五百万吗开票
老师,老板有A公司和B公司,A公司对接供应商签的购货合同,B公司对接客户签的销售合同,现在老板让我将A公司的进货单价+1元开票给B公司,再由B公司正常销售开票,建材类,货物直接由A公司从供应商处提货送到客户处,B公司只做了签销售合同及开销项发票这两件事,商品进销数量、单价都是真实的,这种有风险吗?谢谢老师
假如应付账款是10万,对方开的专票1万,我现在借应付账款10万,贷应该存款10万,那1万的进项具体分录怎么做呢
我不太明白你的意思啊,对方开1万的发票,你为什么是确认10万的应付账款 而且,应该存款是什么意思???
账上挂有对方应付账款10万,前期人家没有开过发票,现在开了专票来,有进展可以抵扣,我这个进项怎么做分录?如果在项目转固定资产前已经开票那我直接就借应付贷银行,问题是对方在我项目转固定资产时没有开发票,现在的进项不知道怎么做分录
我明白你的意思了,是你们之前已经转掉了,现在人家又开了发票给你们 借:以前年度损益调整 贷:进项