你好,可以参考案例

资料:东方商厦为增值税一般纳税人,增值税税率为13%,库存商品核算采用售价金额核算法。2019年5月份发生如下经济业务: (1)2日,百货组从嘉仁公司购进计算器1000个,每个购进价格30元,零售单价50元,已由百货柜验收入库。专项发票已开,货款未付。 (2)8日,收到嘉仁公司的更正专用发票,计算器每个进价应为28元,应退货款2000元,增值税260元。 (3)15日,东方商厦采用视同买断商品所有权方式销售代销商品。根据受托代销商品合同,化妆品柜组收到润洁日化厂1000瓶护肤液的代销业务,该护肤液的协议单价为120元,零售价为200元。 (4)18日,服装柜组根据供货情况及季节需要,决定调高一款杰奥羽绒服的售价,原售价为288元,新售价为488元,经盘点调价羽绒服数量为120件。 (5)23日,服装柜组将50件衬衫削价处理,该批衬衫原零售单价为200元,现售价调为140元,进价为145元,估计售价费用为每件5元,增值税税率为13%。 (6)25日,销售上述削价衬衫40件,收入现金5600元 (7)31日,东方商厦汇总商品销售收入如表1-13所示 (8)31日,调整销售收入和销项税额
某市2019年第一季度社会商品零售额为3,755亿元,第四季度为3,968亿元,零售物价上涨0.8%,试计算该市社会商品零售额指数,零售价格指数和零售量指数,以及由于零售物价上涨,居民多支出的金额。
3.华夏商业公司(零售企业)2021年12月发生以下业务:(计算结果以元为单位,涉及小数点保留2位。)(1)12月2日,华夏商业公司从本市立茂公司购进电冰箱50台,每台6000元,共计300000元,增值税额39000元。财务部门签发支票一张承付货款。华夏商业公司每台电冰箱零售价7200元,商品由家电组验收入库。写出相关会计分录。(6分)(2)服装组因季节交替,2021年12月12日有100件购入的女士裙子削价处理,该服装原售价113元,经批准削价为70元。原进价为90元,销售费用1元/件,增值税税率为13%,对该服装削价进行会计处理。根据削价减少的售价,调整库存商品的账面价值,根据可变现净值低于商品成本的差额计提存货跌价准备,写出计算过程及分录。(14分)
2x17年1月1日,公司预期在2x17年2月28日售批商品数量为100吨,预期售价为1100000元。为规避该预期销售中与商品价格有关的现金流量变动风险,甲公司于2x17年1月1日与某金融机构签订了一项商品期货合同且将其指定为对该预期商品销售的套期工具。商品期货合同的标的资产与被套期预期销售商品在数量、质次、价格变动和产地等方面相同,并且商品期货合同的结算日和预期商品销售日均为2×17年2月28日。2×17年1月1日商品期货合同的公允价值为零。2x17年1月31日,商品期货合同公允价值上涨了25000元,预期销售价格下降了25000元。2x17年2月28日,商品期货合同的公允价值上涨了10000元,商品销售价格下降了10000元。当日,甲公司将商品出售,并结算了商品期货合同。 甲公司认为该套期符合套期有效性的条件,假定不考虑商品销售相关的增值税及其他因素。求 2x17年2月28日结转期损益分录
2x17年1月1日,公司预期在2x17年2月28日售批商品数量为100吨,预期售价为1100000元。为规避该预期销售中与商品价格有关的现金流量变动风险,甲公司于2x17年1月1日与某金融机构签订了一项商品期货合同且将其指定为对该预期商品销售的套期工具。商品期货合同的标的资产与被套期预期销售商品在数量、质次、价格变动和产地等方面相同,并且商品期货合同的结算日和预期商品销售日均为2×17年2月28日。2×17年1月1日商品期货合同的公允价值为零。2x17年1月31日,商品期货合同公允价值上涨了25000元,预期销售价格下降了25000元。2x17年2月28日,商品期货合同的公允价值上涨了10000元,商品销售价格下降了10000元。当日,甲公司将商品出售,并结算了商品期货合同。 甲公司认为该套期符合套期有效性的条件,假定不考虑商品销售相关的增值税及其他因素。求2×17年2月28日商品的销售分录
老师,给员工缴纳社保,可以抵哪些税?
老师,一般纳税人未开票收入货物买卖10万,没有进项,下个月也要交增值税13000吗?
注册过小规模纳税人的再注册个体户,电商税怎么交呢
请问税务师考试可以带计算器吗
社保补缴到什么时候结束。期限是什么时候
老师税金及附加(本年累计)要在哪里查看呢
如果是高新技术企业,内账要怎么去规划,规范好账目相关工作呢
老师你好,咨询下分录上的问题,就是借款现金福利费,分录发放我做了借销售费用-工资 500 销售费用-福利费500 贷现金1000,但是在发放9月份工资时候发现25.2月份工资单上没有减去个人应该承担的500,因为这个福利1000是个人承担500,公司承担500,然后我就在9月份工资上扣了3000元,可是我25.2月账上是已经做了1000了,我如何平这个实际是3000元的账呢?一个春节,一个中秋,一个端午,但是春节我发现账已经做了,但是工资上没有减少这个500,现在分录不会调整了,
发票进账明细怎么查?
借:研发支出-费用化支出 1000元,贷:银行存款1000 请问结转时候要怎么结转呢?分录是