你好,没有强制要求委托事务所的,您可自行填报,一般如实填研发费用,加计多扣除一部分,按比例就是200%做扣除除的
朱朱老师你好 请问 研发费用加计扣除的计算 一般都是委托事务所算嘛? 然后抵扣减免企业所得税吗?
委托境外进行研发活动所发生的费用,按照费用实际发生额的80%计入委托方的委托境外研发费用。委托境外研发费用不超过境内符合条件的研发费用三分之二的部分,可以按规定在企业所得税税前加计扣除。 老师,加计扣除的金额,是上述两者孰小为基数来计算的是嘛?
老师,请问,企业所得税中。研发费用,境外或者委托都是照常扣除。 加计扣除,境外限额,就需要看境内自主2/3和境外80%的限额, 境外限额中,境内委托的限额是用80%计算2/3还是全额计算80%? 委托的加计扣除,是80%吗?
老师好,委外加工是按实际发生额80%计研发费用,也是100%加计扣除吗,比如实际发生额100万*80%=80万,是可以扣除160万是这个意思吗? 企业委托外部机构或个人进行研发活动所发生的费用,按照费用实际发生额的 80% 计入委托方研发费用并计算加计扣除,受托方不得再进行加计扣除。委托境外进行研发活动所发生的费用,按照费用实际发生额的 80% 计入委托方的委托境外研发费用。
老师请问研发费用加计扣除,只在企业所得税汇算清缴才能扣除吗,现在是第一季度要交企业所得税,公司有研发费用工资,那企业所得税申报表有研发费用加计扣除吗
(1)2023年12月11日,长城公司向光明公司销售一批不含税价格为2000万元的产品,产品成本为1500万元。合同约定光明公司收到后3个月内若发生质量问题可退货。截至2023年12月31日,上述产品未发生退回。根据经验,该产品的退货率为10%。写出相关会计分录及递延所得税
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含税价为200万元的产品,成本150万元,合同约定乙公司收到产品后3个月内若发现质量问题可退货。根据以往经验,退健率为12%。截至2021 年 12月31日,未发生退货,甲公司根据最新情况重新预计产10% 写出会计分录及确认递延所得税资产和递延所得税负债相关分录
什么是善意占有?给我举个例子。
您好,老师,外贸出口企业首次核查资料中:涉及出口退(免)税申报的相关进项税额是否已经转出,上面这句话是什么意思?退税时这句话主要是核查什么?我这边需要怎样应对?
老师,公司租的车,月租费每个月600元,租的个人的车没有发票,能入账吗,企税让税前扣除吗?
事业单位的停车场,停车费智能软件扣除相应比例的手续费后将收取到的停车费转给事业单位,那么事业单位将这个停车费上缴国库时,如何上缴,避免存在坐支现象。例如收入10000元停车费,手续100元,那么记账时,是把10000元作为全额收入(包括手续费金额在内)记为收入,还是记停车费收入为9900元,然后直接上缴9900。
出口转内销,税务系统自检,显示原购货发票不存在,这个是怎么回事
面试问题:明天最后一轮面试了,人事总监面的,财务主管岗位,这个人事总监一般会问哪些问题?针对的问题我应该怎么回答好。有过经验的老师,可否分享一下
老师你好,我A公司销售空调并同时安装税率13%,现在想设立一个子公司或个体户负责安装的话税率是9%吗开票内容是按建筑安装么?还是劳务*安装?然后甲公司只负责销售税率13%,这样拆分业务是合理的还是不合理?销售及安装价格是真实的,合同也拆分签,这样算不算合理避税? 还有跨省销售空调并安装是否要开外管证?
老师临时工工资是按劳务报酬申报吗?
我们有事务所出具 研发费用鉴证报告 请问这是什么腻? 是事务所帮我们算研发费用加计扣除的嘛?
应是这样的,现在没有强制要的,有这个也是更好,更放心了
是嘛? 如果自己算研发费用加计扣除的 怎么算呢
如果委托了事务所 这个委托费 是算委托研发形式的 研发费用嘛?
这个属管理费不属研发费,与研发业务相关才可以