你好 ; 这个计入长期待摊费用-开办费去核算。 营业期后计入管理费用去 。是的
采购的清洁用品,用于主营业务成本里发票已收到款项未付的专用发票可以先抵扣计入其他应付款吗,抵扣时借主营业务成本贷其他应付款次月付款时借其他应付款贷银行存款
老师,麻烦帮忙看下这个例题,出售时的投房成本不应该是上个时点的公允价值吗,21.2月出售,上个时点即20.12.31公允价值是280为什么这里说是250呢
老师晚上好!我是出纳,今天因为怕照顾被冻结,所以从公户转个两笔钱10万出来放备用金,这样做有风险吗?能这样做吗?
什么情况下盈余公积弥补亏损?
老师招待费就一张发票可以入帐吗?
老师,固定资产账面价值包括净残值对吗,老师
研发费用的加计扣除是在哪里申报?会影响哪个税种
灵活就业人员,建筑劳务公司,人员流动性大,要强制交社保吗?
老师,请问应付账款供应商下面除了设立暂估外,还要设立什么科目
老师,我们账户没有钱,现在要给员工发工资,可以股东放进去账户实收资本,然后用实收资本给员工发工资吗@董孝彬老师,我要怎么做分录呢?还是把股东的钱放到其他应付款里
那么以后汇算清缴这笔开办费怎样体现出来?
你好; 汇算的时候 你没有结转 不填写 期间费用明细表的 。 要填写 费用 ; 主表 ; 汇算 纳税调整表等
我的意思说今年结转了,到明年做2021年汇算清缴时,这要细分出来填写期间费用明细表吗?
你好 ; 是的。 要写的。 你 一定要写清楚 明细科目 到时便于汇算写表格