同学 这个税费是要购买方承担的,应该跟他们收回。
我们公司转给一个人6万元顾问费用,对方是找其他公司给我们开的发票。补个合同可以吗?为了减少风险,我们怎么操作好点呢
我们公司帮其他公司代买材料,制造业13个点。对方公司打入我们公账含税12万元,要开票给他,没有增值的部分。我们是不是可以找对方公司补回我们要交给税局的3个点?
请问一下,例如我们让对方给公司开100万元材料票,13个点的税金,那么增值税税额就是115044.25元,对方说要给他8个点,我们公司5个点,这个税点咋算的,是增值税的8吗?
我们是第三方代开发票,我们是b,a公司不能直接给医院开票,让我们帮开,给医院,a公司开给我们,以前我们是小规模,1%税率,10万发票,对方给我们95000万发票,我们收5个点,现在我们是一般纳税人税率13%,对方1%的专票10万专票,对方开多少,我们收几个点,13%的专票,10万的话,对方开多少给我们,收他几个点,1%普票收几个点
老师我们公司和另一家公司共用一台变压器,电费我们交,发票开的我们抬头,对方公司支付给我们他们需要承担的费用,并且让我们给他们开专票,这个税点我要怎么算呢?这张发票是我们公司交的电费,对方要承担1756.51元的电费,他们要求加好税点给我们打钱
请问社会保险费申报明细表可从哪里导出(有显示单位缴费金额和个人缴费金额的)?
老师好!通过您的解答,我可不可以这样理解:有证的设备购买入新公司帐务,可以进行抵扣+摊销 无证的不动产+设备租赁入新公司 可以进行费用摊销 这样分开会不会少纳一些税?还是所有(有证无证的)都以租赁方式租入会少纳税?请老师帮我分别以新公司和老公司身份分析一下,有劳您啦!
购进存货时部分没有发票,用白条(20万)抵,并用乐移动动平均法计算结转了销售成本,所得税汇算时如何调增?是要扣除20万重新计算销售成本并将与原来的销售成本差额调增吗?
所得税汇算清缴时提示营业收入跟增值税报表不一致。这个该怎么处理啊
老师你好!事业单位医疗行业,财务会计本年盈余-医疗盈余年末结转到哪个科目
24年12月工资忘记计提,我在2025年1月直接补计提到管理费用里了,这样账务处理有没有风险
增发新股为什么不是风险对冲,而是风险转移?
老师,我们是一般纳税人事旅游行业实行差额征收,24年有笔成本发票80万收到了,由于疏忽,25年5月才发现,可以直接做到25年的成本里面吗
乡里面的租赁费(没生产,属于管理费),没有发票,汇算清缴时具体在哪个表调整
零基础铸造企业实操课
谢谢老师的回答,但是对方拒绝额外付这3个点,不知道他们是怎么想的
同学 这个同时也要比较一下,你们购入这含税12万的原材料,是不是都取得了进项税票。
取得了进项的票,但是我们销项抵进项只能抵10个点,剩下的3个点我们也是要交给税局的不是么?
同学 是这样 老师给你举个例子。 比如你买货物 取得发票 不含税金额100万,税额13万 。 你开发票 不含税金额100万,税额13万 。 这里的销项13万,进项13万,就平了。
明白了。但是这12万还会产生其他的税负么?
那我们还需不需要找他们收额外的税费呢?
同学, 这个会产生购销的印花税。 因为增值税是平的,附加税也是没有的。