同学 这个税费是要购买方承担的,应该跟他们收回。

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    我们公司转给一个人6万元顾问费用,对方是找其他公司给我们开的发票。补个合同可以吗?为了减少风险,我们怎么操作好点呢
我们公司帮其他公司代买材料,制造业13个点。对方公司打入我们公账含税12万元,要开票给他,没有增值的部分。我们是不是可以找对方公司补回我们要交给税局的3个点?
请问一下,例如我们让对方给公司开100万元材料票,13个点的税金,那么增值税税额就是115044.25元,对方说要给他8个点,我们公司5个点,这个税点咋算的,是增值税的8吗?
我们是第三方代开发票,我们是b,a公司不能直接给医院开票,让我们帮开,给医院,a公司开给我们,以前我们是小规模,1%税率,10万发票,对方给我们95000万发票,我们收5个点,现在我们是一般纳税人税率13%,对方1%的专票10万专票,对方开多少,我们收几个点,13%的专票,10万的话,对方开多少给我们,收他几个点,1%普票收几个点
老师,对方是一般纳税人,我公司是小规模纳税人,我们在对方公司买了几万块钱材料,他说他们公司只能开13个点的税,1个点的不可以开,他们说只能给我的开出库单,那我们没有收到正式发票,只有出库单,可以算成本吗?这个问题怎么解决对我公司更有利?
                业务招待费是以销售(营业)收入作为扣除基数,企业可通过下设独立核算的分支机构的方式来提高费用限额的扣除基数。将销售部门设立成一个独立核算的销售公司,通过将产品销售给销售公司,再由销售公司实现对外销售,可以直接带来成倍的销售收入,费用限额扣除的基数可获得提高。但是利润会增加吗?会多交企业所得税吗?
生产企业一些小的设备配件怎么做账?
请问下哈,项目上公司备用金挂在其他应收款-个人头上的,支付工资往来都在上面,但是呢就是对方签个报销单,或者造表的时候直接处理,这样可以么!少量的还是可以吧,不然这个账也不知道怎么处理!
新公司法规定:5年内要完成注册资金实缴,要是5年内没有完成会怎样呢?
9.1将房子对外投资视同出租,出租的房产税纳税义务应该是出租的次月开始计算,这里为什么从9月开始算,应该从10月开始算吧?
4500劳务报酬要交多少个税,公式是什么
手工账登记总账和明细账时,期初余额如果是0需要写吗,是不是要写平然后在元那边画符号,还是直接不写,请专业老师回答
我们在做减资,办理过程中出现这个提示:按照新规冠省名注册资金是可以500万以下的,但一网通平台暂时做不到优化,这是什么意思?
个税只申报法人一个人的200,选择了扣除费用5000,为啥还产生个税了
工会出纳去取现支付职工文体活动支出,会计是根据银行流水做账的时候是做两次分录,借:库存现金 贷:银行存款 借:职工活动支出-文体活动支出 贷:库存现金。还是可以直接做一笔,借:职工活动支出-文体活动支出 贷:银行存款
谢谢老师的回答,但是对方拒绝额外付这3个点,不知道他们是怎么想的
同学 这个同时也要比较一下,你们购入这含税12万的原材料,是不是都取得了进项税票。
取得了进项的票,但是我们销项抵进项只能抵10个点,剩下的3个点我们也是要交给税局的不是么?
同学 是这样 老师给你举个例子。 比如你买货物 取得发票 不含税金额100万,税额13万 。 你开发票 不含税金额100万,税额13万 。 这里的销项13万,进项13万,就平了。
明白了。但是这12万还会产生其他的税负么?
那我们还需不需要找他们收额外的税费呢?
同学, 这个会产生购销的印花税。 因为增值税是平的,附加税也是没有的。