你好,专票的进项税可以抵扣的
一般纳税人的劳务派遣公司选择差额纳税,可以开具增值税专用发票吗?
一般纳税人,劳务派遣差额征税,收到的专票可以抵扣用吗
一般纳税人,劳务派遣,选择差额征税,收到的专用发票可以抵扣增值税吗
劳务派遣公司公司一般纳税人开差额征税的,买车收取专用发票可以抵增值税吗?
劳务派遣行业的一般纳税人选择差额征收的话是不是即使收到专票也不能抵扣了
老师您好,请问公司购买了几台充电桩,提供充电服务,公司外部车辆来充电后付费,需要发票,请问发票是开电费还是什么其他的?谢谢
个人给我们公司做了一份可研性报告,45000元,是叫他个人去税务大厅开票吗?开什么发票?技术咨询么?那45000的话我们要代扣代缴多少税?
老师一般纳税人上个月开了专票,但是这个月要冲红,但是税已经交了,请问下个月报这个月增值税时怎么处理
企业之间无偿借款,有没有免征增值税,免征企业所得税的政策啊?
企业无偿对外借款,增值税视同利息收入,那企业所得税也视同利息收入纳税吗
居民企业直接投资于其他居民企业取得的股息、红利等投资收益,免交企业所得税。 这个投资有12个月以上的要求吗
老师。外贸出口业务,1、购进货物进项税入帐是借:应交税费-增值税-进项税?2、报关当月做借:应收出口退税贷:应交税费-增值税-出口退税款?3、征退税率都是13,上面的借贷余额对冲不?还是不管?4、先收到外汇是做预收不确认收入吗?5、报关费发票只能普票或者转票应该转出?外贸的购进费用票不能抵扣是不是?
老师,汇算清缴后发现2024年多计提了5.1万职工福利费,分录为管理费用-职工福利费5.1万 贷:应付职工薪酬-职工福利费 5.1万借:应付职工福利费:5.1万 贷:应付账款:5.1万 不想修改汇算清缴表,如何调整2025年的会计分录呢
老师,有没有公司数据分析的表格
请问A工厂是B贸易公司的客户,B公司找了C货代公司出货,A承担一部分人民币,现在B想让C直接把这部分人民币金额开票给A工厂,A付钱给C,可以操作吗?需要签什么合同或者协议吗?
我们是差额征税,也能抵扣吗
你好,一般纳税是可以抵扣的
我问的学堂的其他老师怎么就说不能呢,
你们怎么说的不一致呢
您看清楚我问得问题,
你好,一般纳税人差额征税这部分对应的进项税不能抵扣,你其他的进项税还是可以抵扣的啊. 比如你差额征税分500万,不是差额部分600万,那你的进项可以抵这600的销项的
都不知道听那个老师的了
我这么给你说吧,如果你的进项专票是对应差额征税这部分收入而发生的进项,就不能抵扣,如果不是对应差额部分征税收入的就可以抵扣.
好的,非常感谢老师的讲解
你好,不客气,祝你工作愉快!