你这个数据是错误的,因为是按应付工资进行工资的分配,不是按实发工资分配的。

甲企业2019年7月应付工资总额425200元,“工资费用分配汇总表”中列示的产品生产人员部门为258000元,车间管理人员工资为29700元,企业行政管理人员工资为63400元,专设销售机构人员工资为74100元。其中代垫职工房租32000元,企业代垫职工家属医药费8000元,代扣个人所得税53000元,代扣个人负担的社会保险费和住房公积金97020元,实发工资235180元,编制相关会计分录。
35、某企业根据“工资结算汇总表”列示,当月应付工资总额为680000元,扣除企业己为职工代垫的医药费2000元和受房管部门委托代扣的职工房和26000元,实发工资总额为652000元。根据“工资费用分配表”列示产品生产工人工资为560000元,车间管理人员工资为50000元,企业行政管理人员工资为42000元。要求:(1)编制向银行提取现金的会计分录:(2)编制发放工资的会计分录:(3)编制代扣代垫款项的会计分录;(4)编制计提生产工人工资的会让分录;(5)编制计提车间管理人员工资的会计分录,
某企业根据“工资结算汇总表”列示,当月应付工资总额为680000元,扣除企业己为职工代垫的医药费2000元和受房管部门委托代扣的职工房和26000元,实发工资总额为652000元。根据“工资费用分配表”列示产品生产工人工资为560000元,车间管理人员工资为50000元,企业行政管理人员工资为42000元。要求:(1)编制向银行提取现金的会计分录:(2)编制发放工资的会计分录:(3)编制代扣代垫款项的会计分录;(4)编制计提生产工人工资的会让分录;(5)编制计提车间管理人员工资的会计分录,
长江公司2019年10月应付职工工资总额为300 000元,“工资费用分配汇总表”中列示产品生产人员工资为150 000元,车间管理人员工资为50 000元,行政管理人员工资为100 000元。编制本月计提工资、计提工会经费2%和职工教育经费8%的会计分录。 (1)编制本月计提分配工资会计分录: (2 ) 编制本月计提工会经费及教育经费会计分录:
(1)2020年12月,应付职工工资总额为703000,工资费用分配汇总表,中显示的产品生产工人,工资为49万元,车间管理员工资为105000元,企业行政管理人员工资为90600元,专设销售机构人员工资为17400,编制工资计提分录(2)联华公司根据工资联华公司根据工资费用分配汇总表,结算本月应付职工工资,其中,企业代垫,职工家属医药费5000元,代扣职工医疗养老失业保险费共计83000元,代扣住房公积金92000元,代扣个人所得税12300,实发工资510700,编制发放工资分录
老师你好 请问手机开票的话项目分类的编码我要怎么选
老师,一个员工在公司没有发放工资,年底是发放年终奖还是年薪?
总公司向分公司转分公司员工工资,分公司向总公司开6个点的增值税专票,分公司需要缴纳增值税吗? 总公司可以用进项抵扣吗? 整体来看是否需要缴纳增值税金
朴老师,我们公司付款给不开票的的支出都转款给股东,股东再转给对方,这样就导致了账上股东欠了公司20几万没有发票拿回来冲其他应收款-股东,那股东欠公司的钱如何能平?
老师,年底计提法定盈余公积是按照利润总额的10%计提吗?任意盈余公积必须要计提吗?股东分配的股利没有开股东大会的前提下,需要计提吗?
小规模商贸公司和个体户有什么区别
请问老师物业公司公摊水电费应该进成本还是费用呢?
老师,请问一下,现在是12月20号了,还可以给老板做年终奖金发放吗?(朴老师)
老师,我们单位购入梨有员工自己吃的还有送客户的,购入的农户的她去税务局代开了一张免税普通发票,该发票无自产自销或是购入字眼。老师我们公司应该怎么进行账务处理?我们是一般纳税人小微企业。老师写的详细点吧?这个抵扣不了增值税吧
我们和A公司互有业务来往,之前购买A公司商品(在我们销售款抵扣),借库存商品,贷应收账款,后面商品问题,A公司减免300元(已开折让),借库存商品 贷应付账款,等收到款,再借银行存款 贷应付账款吗