你好; 对方 产品销售的话 按应付账款来处理的 。 正常是要走应付账款 这个是 购买产品发生的。 经常发生业务的话走往来科目 是为了便于你们按期来对账 ;

老师这一大题怎么做啊? 根据以下经济业务编制会计分录,列出必要的明细科目: (1)企业购进甲材料一批,价款 80000 元,增值税进项税额 13600 元,运杂费 400 元,材料已验收入库,款项用银行存款支付。 (2) 盘盈设备一台,估计累计折旧为10000元,其完全价值为100000元。上述盘盈的机器设备经上级批各转作为营业外收入。 (3)企业以银行存款支付前欠供应单位的购料款 28900 元。 (4)企业收到立达工厂前欠货款 23400 元存入银行。 (5)以银行存款购入公用品 1500 元,其中车间用办公用品 500 元,管理部门用办公用品 1000 元。 (6)以银行存款支付广告费 15000 元。 (7) 销售甲产品1000件,每件售价100元;乙产品3000件,每件售价50元,增值税销项税额共 42500元,价税款已收,存入银行。 (8) 李某出差回来,报销差旅费 210 元,超支 10 元,用现金付讫。 (9) 用银行存款支付生产车间修理费 1300 元。 (10) 销售给光明工厂甲产品 1000 件,单位售价 100 元,增值税销项税额 17000 元,款项尚未收到。 (11) 销售给某工厂甲材料计 3000 元,增值税销项税额 510 元,款项已收,存入银行。 (12) 结转本月已销甲材料的成本 2000 元。 (13) 结转本月已售甲产品2000件,每件成本60元,乙产品3000件,每件成本30元。 (14) 收到华风公司分来的投资利润 30000 元 , 存入银行存款户。 (15) 用银行存款向灾区捐款60000 元。 (16) 收到罚款收入 10000 元,存入银行。 (17) 结转本月支付职工工资,生产甲产品工人的工资60000元,生产乙产品的工人工资40000元,车间管理人员的工资10000元,行政管理人员工资6000元。 (18) 月末,结转损益类收入账户的余额, (19) 按本月实现利润总额的计算并结转应交所得税(所得税税率 25%)
老师,销售发生的运费,我们之前的会计账务处理做在了库存商品的运费科目,也就是入了库存的成本了,我觉得不应该入成本吧,应该入销售费用的运输费吧。 所以我就红冲之前他做的分录 他做的暂估: 借:库存商品~运费5000元 贷:应付账款~甲公司5000元 我做的分录 红冲: 借:库存商品~运费(-5000元) 贷:应付账款~甲公司(-5000元) 更正: 借:销售费用~运输费6000元 应交税费~进项税额300元 贷:应付账款~甲公司6300元 老师,为什么我红冲之后,库存商品~运费会出现贷方余额:5000元 是因为上个月他把库存商品结转成本了吗?
我去商场买东西,商品50元,我给他100元,找回的50元计入什么科目? 产品销售业务中通常要设置应付账款吗?我们老师说不用设置应付账款这个科目,解释一下为什么
A企业为从事商品生产销售的工业企业。A企业与其长期客户B企业经常发生商品交易,并定期结算销售款。A企业负责商品交易的会计人员为了准确地核算与B企业的往来,分别设置“应收账款——B企业”和“ 预收账款——B企业”两个账户。年末这两个账户的余额为:“应收账款——B 企业”借方余额100万元,“预收账款——B企业”贷方余额80万元。年末该会计人员对应收账款的余额进行清查,并督促业务人员及时与B企业结算应收款100万元。业务人员认为会计人员提供的数据不准确,因而与其发生争执。 案例中有以下两个要求: (1)你认为该企业的“应收账款”余额是多少?为什么?业务人员错在什么地方? (2)从具体经济业务的会计处理讨论会计目标为会计信息使用者提供有助于诀策的信息。
老师好,确认收入的时候,做的主营业务收入就是2000(借:主营成本 2000,贷:应付账款 2000),后来又变成1000了(物流行业,确认的时候我司是代付的款2000,供应商等不及了就自己付了1000,最终我司只需要付1000,但实际付了2000,所以供应商需要退还我司100,但刚好又产生了一笔新的业务,我司需要支付500元给同一供应商,供应商那刚好有1000要退,干脆就直接扣掉我司要支付的500后再退还,退还的金额为500元)---该供应商只设置了一个科目 就是应付账款,请问具体该怎么做分录?
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗