你好; 对方 产品销售的话 按应付账款来处理的 。 正常是要走应付账款 这个是 购买产品发生的。 经常发生业务的话走往来科目 是为了便于你们按期来对账 ;

老师这一大题怎么做啊? 根据以下经济业务编制会计分录,列出必要的明细科目: (1)企业购进甲材料一批,价款 80000 元,增值税进项税额 13600 元,运杂费 400 元,材料已验收入库,款项用银行存款支付。 (2) 盘盈设备一台,估计累计折旧为10000元,其完全价值为100000元。上述盘盈的机器设备经上级批各转作为营业外收入。 (3)企业以银行存款支付前欠供应单位的购料款 28900 元。 (4)企业收到立达工厂前欠货款 23400 元存入银行。 (5)以银行存款购入公用品 1500 元,其中车间用办公用品 500 元,管理部门用办公用品 1000 元。 (6)以银行存款支付广告费 15000 元。 (7) 销售甲产品1000件,每件售价100元;乙产品3000件,每件售价50元,增值税销项税额共 42500元,价税款已收,存入银行。 (8) 李某出差回来,报销差旅费 210 元,超支 10 元,用现金付讫。 (9) 用银行存款支付生产车间修理费 1300 元。 (10) 销售给光明工厂甲产品 1000 件,单位售价 100 元,增值税销项税额 17000 元,款项尚未收到。 (11) 销售给某工厂甲材料计 3000 元,增值税销项税额 510 元,款项已收,存入银行。 (12) 结转本月已销甲材料的成本 2000 元。 (13) 结转本月已售甲产品2000件,每件成本60元,乙产品3000件,每件成本30元。 (14) 收到华风公司分来的投资利润 30000 元 , 存入银行存款户。 (15) 用银行存款向灾区捐款60000 元。 (16) 收到罚款收入 10000 元,存入银行。 (17) 结转本月支付职工工资,生产甲产品工人的工资60000元,生产乙产品的工人工资40000元,车间管理人员的工资10000元,行政管理人员工资6000元。 (18) 月末,结转损益类收入账户的余额, (19) 按本月实现利润总额的计算并结转应交所得税(所得税税率 25%)
老师,销售发生的运费,我们之前的会计账务处理做在了库存商品的运费科目,也就是入了库存的成本了,我觉得不应该入成本吧,应该入销售费用的运输费吧。 所以我就红冲之前他做的分录 他做的暂估: 借:库存商品~运费5000元 贷:应付账款~甲公司5000元 我做的分录 红冲: 借:库存商品~运费(-5000元) 贷:应付账款~甲公司(-5000元) 更正: 借:销售费用~运输费6000元 应交税费~进项税额300元 贷:应付账款~甲公司6300元 老师,为什么我红冲之后,库存商品~运费会出现贷方余额:5000元 是因为上个月他把库存商品结转成本了吗?
我去商场买东西,商品50元,我给他100元,找回的50元计入什么科目? 产品销售业务中通常要设置应付账款吗?我们老师说不用设置应付账款这个科目,解释一下为什么
A企业为从事商品生产销售的工业企业。A企业与其长期客户B企业经常发生商品交易,并定期结算销售款。A企业负责商品交易的会计人员为了准确地核算与B企业的往来,分别设置“应收账款——B企业”和“ 预收账款——B企业”两个账户。年末这两个账户的余额为:“应收账款——B 企业”借方余额100万元,“预收账款——B企业”贷方余额80万元。年末该会计人员对应收账款的余额进行清查,并督促业务人员及时与B企业结算应收款100万元。业务人员认为会计人员提供的数据不准确,因而与其发生争执。 案例中有以下两个要求: (1)你认为该企业的“应收账款”余额是多少?为什么?业务人员错在什么地方? (2)从具体经济业务的会计处理讨论会计目标为会计信息使用者提供有助于诀策的信息。
老师好,确认收入的时候,做的主营业务收入就是2000(借:主营成本 2000,贷:应付账款 2000),后来又变成1000了(物流行业,确认的时候我司是代付的款2000,供应商等不及了就自己付了1000,最终我司只需要付1000,但实际付了2000,所以供应商需要退还我司100,但刚好又产生了一笔新的业务,我司需要支付500元给同一供应商,供应商那刚好有1000要退,干脆就直接扣掉我司要支付的500后再退还,退还的金额为500元)---该供应商只设置了一个科目 就是应付账款,请问具体该怎么做分录?
老师,一般纳税人公司采购了一批模板.木方,在工地用完后当废品卖了,应该怎么做会计分录?可以抵企业所得税吗?会不会有税务风险?
老师您好,年终奖可不可以现在就提前发
a公司股东(b+c) 预估a行收入1500万,现在b想以合作方的方式:我方人员提供账号运营(开具运营服务费发票)运营费475万(运营费占比31.6%),c与a行合作(提供主播支出:主播出境,开具:经纪代理*推广费或者佣金)775万,费用占比51.6%,这种合作方式是否税务合规,是否会引起税务异常 想问一下这种费用占比会不会风险太高,还有这种合作模式的风险是否高
电商行业开票 发票抬头可以直接写个人嘛
粮食收购点,开具发票,是百分之几的税率
金蝶轻应用2年的服务费可以先计入长期待摊费用再每个月结转管理费用-办公费吗?(管理费用办公费和管理费用-长期待摊费用哪个科目更好?)
老师您好,个税问题,现在老板的工作税前是一万,税率是3%.如果再发一个十万合并工资里就成了10%.如果这十万发成奖金呢,个税会不会少点税
老师,问下 1、税务发票系统里有未抵扣的增值税专用发票,影响今后企业注销么? 2、如果是系统里能查到的普票,没入账影响注销么?
老师,对方开了专票过来,我入账时是价税分离,并银行支付了,那我现金流量分析时,进项税额那部分,我是计入哪类呢?
跨区域涉税事项外管,已经交税款,接下来就跨区域涉税反馈,就可以了吧?