你好; 你都抵扣了 应该是你开红字信息表 ;对方才能去红冲的哦 ; 对方红冲在前 你抵扣在后 ?
我司前几个月已经抵扣的专票,在12月退回去冲红了。对方开了负数发票给我们。 那我现在账上要做什么分录?报税时这笔已经抵扣的税额又该怎么处理呢?
一般纳税人已经抵扣了的进项,对方又红冲了,我们要怎么做分录。报税的时候又要怎么做
老师,我们有张发票已经抵扣了,但是对方要冲红,那我们要进项转出的分录怎么做啊?
已经抵扣的进项发票,现在对方把我们已经抵扣进项发票又给红冲了,怎么报税呢?需要认证红冲发票的勾选吗?
老师,请问我已经做了进项抵扣,然后对方下个月又红冲了,我这边要怎么操心呢
老师好,24年的年终奖这月计提,下个月发放并申报可以吗?
个税返还手续费忘记申报增值税了怎么办
老师,个人独资企业7月15日也可以升级有限公司了?
老师,一般纳税人,6月份购买了固定资产,金额:305309.74,进项税,:39690.26,在勾选进项发票时,直接勾选就可以了是吧,跟平时一样。
信息技术服务,软件开发服务需要缴印花税吗
老师,请问下现在印花税是按月申报,还是按年申报呢
老师、现在想起来 三月份财务报表“利润表”没填写怎么办呀?
0申报的小规模公司 个税要申报为零吗
老师,如果做手术住院10天,出院有休息10天,这个工资应该怎么算啊。
老师,法人:A 股东:B 公司。投资款A 和 B 都能打款做实收资本吗?
我们抵扣了,开了红字信息表
你好; 那你就做借成本或者费用贷进项税转出。 填写附表2 对应的栏次去报。