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一般纳税人已经抵扣了的进项,对方又红冲了,我们要怎么做分录。报税的时候又要怎么做

2021-11-29 16:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-29 16:26

你好;     你都抵扣了 应该是你开红字信息表 ;对方才能去红冲的哦 ;   对方红冲在前 你抵扣在后 ?

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快账用户6946 追问 2021-11-29 16:27

我们抵扣了,开了红字信息表

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齐红老师 解答 2021-11-29 16:28

你好;  那你就做借成本或者费用贷进项税转出。  填写附表2 对应的栏次去报。   

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你好;     你都抵扣了 应该是你开红字信息表 ;对方才能去红冲的哦 ;   对方红冲在前 你抵扣在后 ?
2021-11-29
你好,进项发票被红冲了,需要做进项税额负数的申报。 红冲发票,是不需要认证的
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2023-11-10
您好 请问当时收到发票的时候分录怎么写的
2020-12-26
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