你好,如果你作废的话,这个发票需要收回来的,当月的他应该都是勾选不了,因为你确认签字的时候,他都是在自愿才可以。
老师想问一下,红冲跟作废有点模糊,是不是当月的发票开了,暂时不想给对方,因为对方还没有钱给,就可以先作废,如果说过月了就红冲
专票当月开错了是做废还是红冲啊,就是没认证的专票?如果对方认证了怎么办?
现在九月一号,我们是一般纳税人,要交29万的增值税,然后没有进项票,我们想要冲红,如果对方认证了,怎么冲红,如果对方不认证,怎么冲红,如果冲红了,那8月份29万的增值税是不是不用交了
当月开具的专票,不知道对方有没有认证,是作废还是冲红,如果冲红要怎么冲
老师 上月对方公司给我司开具了进项发票,本月我已认证,现在对方公司说发票开错了要冲红。请问这情况是我司开具冲红发票还是对方公司开具冲红发票?具体要怎么操作,如果是我司开具冲红发票要怎么操作?
老师,隐形股东开票过来给公司做账,也以发票来对公付他的分红,这个我做内账怎么做呀?
老师你好,建筑公司,买的百叶窗,对方直接安装,你说这个百叶窗我记什么科目,
个税零申报是不是就不用汇算清缴了,只有交了个税才汇算清缴,对吗
个税还用汇算清缴吗?每期都申报着个税里,还用不用汇算清缴
老师,本月个税申报是按上个月发放的工资申报,还是按本月要发放的实际工资申报
去年小规模纳税人减免增值税多结转了一笔。导致去年营业外收入多,今年发现之后冲减了。这样今年汇缴的时候是要营业外收入加上这一笔吗?账上怎么处理好,
老师,现在企业所得税不能预交了吗?我今天申报所得税利润总额就是财务报表上数据,不能改动。以前利润总额可以根据自己预交金额填,现在代出的改不了
购进一批货物捐赠给目标脱贫地区的扶贫对象,取得增值税专用发票,注明金额50万元,税额6.5万元,这个进项税额可以抵扣吗
老师,会计科目下的应交所得税还需要在设置企业所得税吗资产负债表里的应交税费包含这个企业所得税对吧
老师,我们公司是集团公司,公司筹办赛事给获奖者奖金需要现金。但是我们公司出纳不是总公司的员工,是子公司的员工。可以在银行取现金吗?
那应该要不回来了。要不回来就只能冲红是吧。那要怎么冲,要开红字信息表么?
哦对的似的,你们自己开红字信息表,然后开红色发票。
老师,今天是月底最后一天,我开了红字信息表,红字发票跨月开可以吗,还是一定要当月开
可以 可以下个月开的