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企业本月刚成立,本月没有销售业务,但本月购买了税控盘480,本来本月不需要交增值税,这个480元的抵减增值税的分录这个月需要做吗?

2021-11-30 15:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-30 15:56

你好不需要交税的话,这个就不需要做。

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快账用户8166 追问 2021-11-30 15:57

那这个什么时候做?

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齐红老师 解答 2021-11-30 15:58

这个需要什么时候抵减增值税的时候什么时候再做?

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相关问题讨论
你好不需要交税的话,这个就不需要做。
2021-11-30
购入时 借:管理费用 贷:银行存款 抵扣时 借:应交税费-应交税费减免税额 贷:管理费用
2021-12-26
借管理费用 贷银行存款 借应交税费-应交增值税(减免税款) 贷 管理费用
2020-10-18
是的,只要月末不是留抵,需要做结转未交增值税的分录
2022-03-10
本月应先将应交的增值税 142.1 元正常计提,同时将红字发票对应的增值税 531 元做相应的账务处理。 本月不用缴纳增值税和附加税,也无需计提附加税。 账务处理如下: 计提本月应交未交的增值税: 借:应交税费 - 应交增值税(转出未交增值税) 142.1 贷:应交税费 - 未交增值税 142.1 红字发票冲减增值税: 借:应交税费 - 应交增值税(销项税额) 531 贷:应收账款等 531 下个月,如果有应纳税额,可以用本月多出来的 388.9 元(531 - 142.1)进行抵交,再做相应的抵交分录。 一般情况下,本月先做上述处理,下个月再做税款抵交的分录
2024-07-31
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