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空调生产企业K公司为增值税一般纳税人,适用增值税一般税率。7月6日购进材料一批,收到增值税专用发票,注明税额52000元。12日销售25台空调取得含税收入 565000元。23日将同型号的5台空调安装到新的员工宿舍。该公司7月应纳增值税 元。

2021-12-01 09:48
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齐红老师

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2021-12-01 09:48

同学你好 该公司7月应纳增值税 元。——565000/(1加上13%)/25*30*13%减52000

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快账用户1995 追问 2021-12-01 09:51

老师没有太看懂这个公式

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齐红老师 解答 2021-12-01 09:52

同学你好,先算出不含税金额,然后除以25,是单价,乘以30,是30台的售价,

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同学你好 该公司7月应纳增值税 元。——565000/(1加上13%)/25*30*13%减52000
2021-12-01
你7月只有进项税,销售是12月,然后安装到宿舍是几月呢
2021-12-01
当月应纳增值税=(300%2B400)/1.13*0.13-80=0.53万元
2021-05-04
你好需要计算做好了发给你
2020-10-11
你好,本月应交增值税=100*3390*13%/(1+13%)+300*4520*13%/(1+13 %)-96000-5000=94000元。招待费不可以抵扣销项税。
2022-07-07
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