你好,可以的,可以这么做的。

老师,劳务公司上个月收到预付款,老板都借出来了,然后上个月发工资不多用了现金,然后这个月有收到一些班组的押金,工资我这边不想走现金,直接用收到的押金这笔款走公户发工资,老板拿出去的钱让他还进来或者拿票冲可以吗
我想问一下我们是现金发放工资,但是公司账上没有这么多钱,然后是从别的地方拿钱过来发放的大概10万,我可以写了现金收款收据吗?然后冲其他应付款可以吗?
老师好呀,我想问下,就是我为了做成本进去,多做了几个人的工资,但是这个新公司呢还没有钱发,现在是做分录计提工资然后发放:借:应付职工薪酬,贷:其他应收款,那等到真正有钱了发了,怎么做对冲,借:其他应收款,贷:银行(现金)这样嘛
老师你好,就是我们公司就是今年然后是嗯5月份,然后就是收回了一笔款项,嗯,但是这个款项嘛,它其实是不走对公的,但是已经开出去发票了,然后但是一直挂着应收账款也不行,然后我就说把它冲平吧,我们只能用以现金收款的方式冲评,这样的话你看现金收款我开一张收据行吗?证明收了对方的现金了,现金大概就是有1万多的有,有3万多的,是不是这样的都不合规啊,但是没办法,我们这个走不了对公
老师你好,a公司欠我们公司的钱,嗯,他没有钱还不上了。就是大概金额是50多万,然后但是他有房着免费租给了B公司使用,然后由B公司来还我们这50多万,我们三方就是签订一下这个协议,这种情况可不可以?如果可以我在账上就直接挂应收账款B公司欠我们这50多万就可以了吗,我确不确定收入交不交税?如果确定收入发票开给A公司还是B公司?
你好,我进入了一个商贸公司,老会计的应付账款科目都是用的预付账款,我该怎么理解?
老师,股东跟公司借款二十万,公户转给股东了,可不也可以每个月发放工资,奖金从这个借款里面冲呀
增值税 计提 结转 缴纳的分录
老师,请问内账的话,如果买材料含税1130元,那内账计入原材料成本是1130/1.13还是直接按照1130元做
实际工作中有做账软件了,用到的函数有哪些?
老师我 9 月份产生了增值税和附加税,但是没计提,都没计提,10 月份缴税咋做分录,帮我写一个完整的,我们是一般纳税人!谢谢
月末 年末结转 是不是只需要点击结转字样,无需手动写记
老师,个税16000工资,附加扣除是自己在个税app添加确认,还是在个税系统做
老师,请问内账的话,如果买材料含税1130元,那内账计入原材料成本是1130/1.13还是直接按照1130元做
老师,自然人独资有限责任公司交的税种,税率,核算成本费用,是怎么样的?
这个金额会不会太大了,还有其他的办法吗?
你好,走银行存款就是了公户支付。
但是工资一直都是现金发放的,而且已经发放下去了,发放的时候也没有沟通,做账的时候才发现的,现在是不是只能这样做了,就是收到现金,冲其他应付款?
是的,但是10万现金这种太不合理啊。
分几次写,可以吗?
你好,现金允许走1万,你们得走多少次?
打算分2次,也是没有办法中的办法了,账户上确实是没有钱,但是工资也确实是发了,
那你只能这么做,你正常做账就行,你提供证明。
发工资的话需要个人签字, 然后你们单位申报个税。
都申报个税的
按你正常的业务来做就可以的,实际是什么情况,你只能现在只能做。