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我们老板他儿子,10月份工资现在要冲掉,不在账上体现了。既然他的工资都不在账上体现了,那10月份他有一张车票也不能入费用的吧,然后他的进项税我上个月也抵扣税额了,9%的,133/(1+9%)*9%=10.98 我们10月份。因为有硬件收入和软件收入,又把这个10.98做公共进项税分摊了,然后比如说软件的部分用了抵扣了5块钱,已经减了税款了,因为我们软件部分还涉及超过3%税负的部分,即征即退,我要再去更正申报10月份的报表,那也太麻烦了,所以我11月份账上,能不能进项税额转出呢?还是就不管了呢?

2021-12-02 08:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-02 08:16

您好,这个金额您可以忽略,不调整

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同学你好 这个可以进项转出
2021-12-02
您好,这个金额您可以忽略,不调整
2021-12-02
,你好 1 是的,2这个你需要申报表进项税额转出,3不需要做分录,你之前做过了 ,你这个小规模期间不是0申报吧,那这个是不能抵扣,
2021-04-26
您好,同学,很高兴回答您的问题!
2023-06-18
你好,学员,暂估分录是对的,外购赠送给客户的进项税要做转出,不确认收入
2023-06-17
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