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老师,您好,公司有几张专票去年没有认证进费用了,今年想重新认证,会计分录应该怎么做

2021-12-03 13:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-03 13:34

你好,今年的调整分录是 借:应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:以前年度损益调整—某某费用

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快账用户7674 追问 2021-12-03 13:36

老师,调整去年的分录是不是 借:管理费用(红字) 贷:以前年度损益调整-某某费用

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齐红老师 解答 2021-12-03 13:37

你好,根据你的描述,今年的调整分录是 借:应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:以前年度损益调整—某某费用 (是针对这个回复有什么疑问吗) 没有特别说明的情况下,分录金额都是正数

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快账用户7674 追问 2021-12-03 13:39

进项去年进费用了,不应该先红冲费用,今年再调整吗

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齐红老师 解答 2021-12-03 13:42

你好,根据你的描述,今年的调整分录是 借:应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:以前年度损益调整—某某费用 这个分录就冲销了去年多计入的费用,因为跨年了费用不能直接通过管理费用核算,所以就通过以前年度损益调整代替入账了啊

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快账用户7674 追问 2021-12-03 13:42

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-12-03 13:44

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。

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你好,今年的调整分录是 借:应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:以前年度损益调整—某某费用
2021-12-03
同学您好,比如发票113元,您去年作分路的时候怎么做的,是借管理费用113元吗? 如果是这样 借:应交税费-应交增值税-进项税 13 贷:以前年度损益调整 13
2023-09-19
你好!如果23年6月已经记账了进项税额,但未认证抵扣,到了24年10月再进行认证抵扣时,账务处理上不需要再做会计分录调整,因为进项税额已经入账了。你只需要在税务系统里完成认证抵扣的操作即可。
2024-10-30
那你今年收到那个负数的时候,直接做红冲就可以了。
2021-12-04
您好 可以做勾选不抵扣操作就好了
2020-09-09
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