你好; 你之前转款的肯定都做账了的; 按照时间来做10次凭证的; 因为你周期是半年;

老师,我想问下这种情况应该怎么记账? 业务员到市场拿货,跟供应商说好了一个月开一次票或者到多少金额开票,但是当时拿货业务员先付了钱给供应商,然后回来拿收据报销了,公司账户已经转给业务员了,现在供应商开票又需要所有款都用对公账户转,然后之前付给他的就微信或其它方式退回来。当时记账是借库存商品,贷银行存款
在半年中,A公司给我们供货,累计供了10次,对应在银行转了10次的货款,最后累计开了一次的发票。 请问老师,这种情况要按照时间转账日期做10次记账凭证,还是按照开票日期做一次记账凭证?
审计人员在对杭州华丰有限责任公司2018年年度财务报表“应付账款”明细账进行审计时,发现7月3日25号凭证记录应付账款增加5万元,7月4日36号凭证记录偿还5万元货款,支付货款如此迅速,审计人员怀疑其中存在现金折扣,决定追查相关凭证。审计人员调阅25号凭证,其记录为:借:材料采购50000贷:应付账款-南方公司50000所附单据为供货单位发票一张、合同一份,规定付款期1个月,10天内付款,给予现金折扣20%。调阅36号凭证,其记录如下:借:应付账款-南方公司50000贷:银行存款40000库存现金10000所附原始凭证为转账支票存根和现金收据两张【问题】指出上述会计处理存在的问题,并做账务调整
2.审计人员在对杭州华丰有限责任公司2018年年度财务报表“应付账款”明细账进行审计时,发现7月3日25号凭证记录应付账款增加5万元,7月4日36号凭证记录偿还5万元货款,支付货款如此迅速,审计人员怀疑其中存在现金折扣,决定追查相关凭证。审计人员调阅25号凭证,其记录为:借:材料采购50000贷:应付账款-南方公司50000所附单据为供货单位发票一张、合同一份,规定付款期1个月,10天内付款,给予现金折扣20%。调阅36号凭证,其记录如下:借:应付账款-南方公司50000贷:银行存款40000库存现金10000所附原始凭证为转账支票存根和现金收据两张【问题】指出上述会计处理存在的问题,并做账务调整
请问老师,收到别的公司支付的电费怎么做凭证,供电所给我们开的发票当时做账是借:制造费用(因为车间用的),借:进项税额,贷:银行存款。因为金额不大,是半年抄一次别的公司的电费,所以当时每个月没有记其他应收款,现在半年了收到了3600元,请问怎么做凭证
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票,有进口海关缴款书。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
老师,我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的,现在怎么不能了呀
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?
税务系统做完税务登记之后在哪里查税务登记信息
老师您好,我们是供应商,客户要在我们这里过帐,要我们开发票,收到钱后返点,用返点的钱支付给他们指定的买个人易耗品的款(无发票),这个怎么处理
个人转款2000货款,发票可以开公司名字吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台支付。分录列下
外贸公司23年出口报关的,报关单上产品名称和进项发票产品名称有一个字不一样,供应商不愿意进项发票重新开,导致出口退税一直未办理,现在还有什么处理方法吗?
老师,比如我一年开100万的票,个体和小规模,哪个税交的少,能帮我算一下吗?
10次记账,只有一张发票,这张发票作为那一次记账的附件?其他9次的附件又该怎么处理?
你好; 到时发票 原件附第一次付款上面。 剩下的附 发票复印件
懂了,谢谢。 还有个问题咨询一下。 在记账中,会出现下列情况。 1.报销单填了,老板也签字了,钱也转了,发票还没有开具。这时报销单日期早于开发票的日期。 2.报销单填了,老板也签字了,附件材料也收齐了,这时,公账上没有钱,一直拖到公账上有钱的时候才转账,那么报销单日期早于转账日期。 鉴于这些情况,请问老师,做记账凭证的记账日期,到底以填写报销单的日期、银行转账都日期、开发票对日期中的哪个为准?谢谢。
你好 1. 正常按你报销单日期 写做账 2. 没有钱 就挂 其他应付款挂着 看你的报销单做账 ; 3. 你日记账肯定是以你支付的时间为准的
我们所有收支都是通过对公账户转账的,我想按照实际的转账日期来记账,不管报销单日期、银行转账日期、开票日期三者是否一致。 这样合理吗?可行吗?
你好 1. 正常你们支付了 才会 登记日记账的。 而你报销单这块 就算没支付; 你也会 先根据报销单来挂账的;
我们公司小,应收应付比较少,我的会计科目不熟悉,我不想记应收应付,全部按照银行转账据实记账,这可行吗?这有没有违反会计准则?
你好 ; 权责发生制来处理哦 。 你账上是必须要权责发生制来做账的; 而不是等着支付了 才做账。 会影响报表和账上处理的
因为按照报销单日期来记账的话,应收应付在最后收款了,付款了还要做一张凭证。好麻烦。 按照实际支付记账,影响报表我也不在意,只要税务查账时觉得按照实际支付记账可行就行了。 我就想问,这可行不可行? 谢谢老师。
你好 不要嫌麻烦。做财务本身 要按照权责发生制来处理的。
谢谢老师指导。 我想问问,如果可行的话,我就继续按照实际支付来记账。 如果不可行的话,我再慢慢学习,按照权责发生制来记账。 麻烦老师给我肯定的答复。谢谢。 还有个问题,请问老师今天的会计报名开始了吗?
今年的报名开始了吗?
你好 ; 初级吗 。 要1.5号开始 ; 你可以先备考了 ; 按照权责发生制来做账 ; 按我说的; 而不是单纯的看支付来做账 ; 这个不对的
还有麻烦老师,请问一下供货方给我们开具的专票,认证期限是多久,进项留底之后,抵扣的期限又是多久?
你好 ; 取消了360天认证期了。 所以你现在不用考虑期限
抵扣期限呢?
抵扣期限没有限制的
谢谢老师
没事的; 希望能帮到你