你好; 月末做 :借应交税费-未交增值税贷应交税费- 预缴增值税

老师,建筑行业,月末怎么结转增值税?分录是?
老师建筑企业预缴增值税,月末怎么结转好一点
建筑企业,简易计税项目,项目地预缴3%增值税,预缴时做在应交税费-预缴增值税科目了,月末用做增值税结转的分录不?
建筑业异地预缴增值税,月末结转到哪个科目
老师建筑企业预缴的增值税月末怎么结转
老师,请问一下企业会计制度和小企业会计制度有啥区别呀
公司请员工喝奶茶计入什么费用
我想问一下如果8月份的税款留抵抵欠,10月份的进项票抵扣了一部分8月份的,然后11月份的还可以再留抵抵欠抵扣8月份的吗
工衣先从工资扣,满半年再还给员工,这种算不算公司的成本费用
老师利润表里面的期末余额的未分配利润,是等于资产负债表里面的年初余额加上利润表里面的净利润吗?这个净利润是加本月的金额,还是加本年累计的金额呀?
会计学堂的课程,电脑上怎么听课?
老师,请问现在进项税额转出23年的7万块钱,是不是还得做23年所得税的退税
老师,我们公司是二房东,然后转租出去租金物业费,租金含了水电能耗,那我实际产生的水电我需要做到什么科目呢?
发票开错了,当天冲红重新开具了,会预警吗
工衣先从工资扣,满半年再还给员工,这种要怎么做账,这种不算公司的成本费用吗
直接转到应交税费应交增值税借方呢,还有所得税呢
你好; 是的。 增值税是这样处理。 所得税的话 先做缴纳 :借应交税费-应交所得税贷银行存款 ;到时 你是季报还是 月报所得税的?
季报的,老师转入未交增值税借方好点还是转入未交增值税好点
你好; 季末的时候 看你利润在 做 判断计提所得税即可 ; 你预缴的增值税 转入未交增值税借方
好的谢谢老师
没事额;希望能帮到你; 满意请给予评价
老师还是想问问昨天的那个问题,异地预缴的增值税跟当地申报的增值税分录有区别嘛分录一样不
分录,预交做应交税费-预交增值税,自己公司申报缴纳当月的计入应交税费-应交增值税-已交税金
老师这个分录怎么写麻烦详细点
借应交税费-预交增值税贷银行存款,月末做 :借应交税费-未交增值税贷应交税费- 预缴增值税