你好; 月末做 :借应交税费-未交增值税贷应交税费- 预缴增值税
老师,建筑行业,月末怎么结转增值税?分录是?
老师建筑企业预缴增值税,月末怎么结转好一点
建筑企业,简易计税项目,项目地预缴3%增值税,预缴时做在应交税费-预缴增值税科目了,月末用做增值税结转的分录不?
建筑业异地预缴增值税,月末结转到哪个科目
老师建筑企业预缴的增值税月末怎么结转
我做1月的实操课里的结转损益,上图右边付了张你们教学用的费用明细。那我在实际工作用,没有这个费用发生额在哪里找呢?
老师好,我单位是生产白酒的企业,包装材料成本占总成本的比例为多少合适?人工成本占总成本的比例多少合适?酒水占总成本的比例多少适合?这个有行业平均值吗?
老师,流动比率,就不用×100%
你好 老师 分公司换法人和正常公司一样吗?
老师请问注会有估分直播吗,什么时候有呢
公司说21号给我交了社保,但是要5个工作日后到账,那我应该怎么查?到底是交了还是没交?
发行权益性证券都是什么
债务重组下,库存商品抵债的不确认收入吗?
老师内账里面社保交了5000怎么做账
开通条形码资质费用应该算进哪个科目?
直接转到应交税费应交增值税借方呢,还有所得税呢
你好; 是的。 增值税是这样处理。 所得税的话 先做缴纳 :借应交税费-应交所得税贷银行存款 ;到时 你是季报还是 月报所得税的?
季报的,老师转入未交增值税借方好点还是转入未交增值税好点
你好; 季末的时候 看你利润在 做 判断计提所得税即可 ; 你预缴的增值税 转入未交增值税借方
好的谢谢老师
没事额;希望能帮到你; 满意请给予评价
老师还是想问问昨天的那个问题,异地预缴的增值税跟当地申报的增值税分录有区别嘛分录一样不
分录,预交做应交税费-预交增值税,自己公司申报缴纳当月的计入应交税费-应交增值税-已交税金
老师这个分录怎么写麻烦详细点
借应交税费-预交增值税贷银行存款,月末做 :借应交税费-未交增值税贷应交税费- 预缴增值税