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老师建筑企业预缴增值税,月末怎么结转好一点

2021-12-04 16:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-04 16:53

你好;   月末做 :借应交税费-未交增值税贷应交税费- 预缴增值税   

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快账用户8088 追问 2021-12-04 16:55

直接转到应交税费应交增值税借方呢,还有所得税呢

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齐红老师 解答 2021-12-04 16:56

你好;  是的。     增值税是这样处理。 所得税的话 先做缴纳 :借应交税费-应交所得税贷银行存款 ;到时 你是季报还是 月报所得税的?   

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快账用户8088 追问 2021-12-04 16:59

季报的,老师转入未交增值税借方好点还是转入未交增值税好点

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齐红老师 解答 2021-12-04 17:01

你好; 季末的时候     看你利润在 做 判断计提所得税即可 ;          你预缴的增值税  转入未交增值税借方  

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快账用户8088 追问 2021-12-04 17:03

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-12-04 17:04

没事额;希望能帮到你; 满意请给予评价   

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快账用户8088 追问 2021-12-05 08:25

老师还是想问问昨天的那个问题,异地预缴的增值税跟当地申报的增值税分录有区别嘛分录一样不

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齐红老师 解答 2021-12-05 09:39

分录,预交做应交税费-预交增值税,自己公司申报缴纳当月的计入应交税费-应交增值税-已交税金

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快账用户8088 追问 2021-12-05 09:41

老师这个分录怎么写麻烦详细点

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齐红老师 解答 2021-12-05 11:07

借应交税费-预交增值税贷银行存款,月末做 :借应交税费-未交增值税贷应交税费- 预缴增值税

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你好;   月末做 :借应交税费-未交增值税贷应交税费- 预缴增值税   
2021-12-04
您好! 借:应交税费——未交增值税   贷:应交税费——预交增值税
2023-11-03
你好 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转预缴增值税:借 应交税费-未交增值税 贷应交税费-预缴增值税 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税
2020-11-06
你好,申报的时候借应交税费未交增值税,贷应交税费,预交增值税抵扣了就可以。
2022-08-11
你好,一般人转到转出未交增值税,再转到未交增值税
2021-06-20
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