要重新又开别的公司票付钱给别的公司

你好 我租房子给别人 别人用我的大红本开了发票 开票税点是对方交的 然后对方是公司对我个人 公对私付的款 这笔钱我需要缴纳个税吗
老师,别的公司给我们开发票,税率弄错了,然后隔了两个月才发现,然后又给开了一张新发票,要要回错的发票,我把错的给他,然后我把正确的直接粘贴到凭证后边即可吗?
我公司用别的公司中标,是别的公司开票给投标单位收钱,然后我家再开票给中标公司,中标公司给我们扣除一部分税把剩余的钱打给我们,这样该怎样处理账
它要付钱的公司付错给别的公司了,然后税也已经抵扣了,然后它里面的这个发票要怎么处理。我要重新又开别的公司票付钱给别的公司吗
小微企业,别的公司转到我这公司一万,然后又转给代理商9100,剩下的算赚的钱,然后这900块钱里面有我们要扣的291的增值税么
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
我们的分包方给我们开了十万的发票 专票 这部分发票是他帮忙找的工地上的洒水车 但是他那边开发票不知道怎么开 开成 什么比较合适
老师,期初建账时,科目余额表和实际的银行余额对不上,科目余额表的应收账款,应付账款明细和实际也对不上,想要应收应付都对上,银行余额也对上,怎么去建账呀
老师,我们是国际货代公司,有外币业务,现在有一个发票应付是美金,对方也开了发票,我做账应付账款要按什么汇率