同学,你好 你有开票或者收到发票吗?

老师您好,就是有。有这么一个问题是,就是有挂靠的公司,把工程项目挂靠到我们公司来做。然后嗯,也交预缴的税款。然后甲方也把钱打给了我们,然后我们公司要扣。管理费,还有那些税费之后把剩的钱打给那个挂靠的人。然后就剩的钱打给挂靠的人,我银行转账的话,我的备注是要写什么摘要呢?然后我转给他,之后我的这笔账该怎么做呢?就是这个挂靠的项目,挂靠人也没有票给
老师,我想请教一个问题,就是我们公司,它下面有两个销售公司,股东他成立的另外一个销售公司,然后我们当时做活动的时候,要给会员签会员的话,签成功一个就发一部手机吗?比方说,那个手机是1万块钱,1万块钱然后当时是从我们公司账户走的,直接付给手机店的。然后到大概到一月末的时候,然后销售公司把这个钱又还给我们公司了,比方a销售公司是五部5000,B也是舞步5000,那我这个帐要怎么做呀? 收到那个手机票,发票是手机店开的,当时银行转账的话,也是直接转到手机店里面去的。 之后然后那个钱,股东他们又把它还回来了,这笔账要怎么做呢?
小微企业,别的公司转到我这公司一万,然后又转给代理商9100,剩下的算赚的钱,然后这900块钱里面有我们要扣的291的增值税么
就是我是在一个建筑公司做出纳 ,我们现在账户被冻结了。我们就用的我们一个广告公司的账户,但是我这里建筑公司收了1万块钱,然后我又转到广告公司了 我这个,然后后面有支出的时候。广告公司又转钱给我 ,我这个现金支出要怎么做呢?
情况:我们是贷款咨询公司,客户要去银行贷款,没有贷款资格,然后来找我们我们帮他做贷款合同,由于金额大,我们做的是经营贷款,我们找出一家企业和客户的企业做一份购销合同,然后拿着这个购销合同去银行贷款,贷款发放下来以后给客户,然后再从客户的手里划转给我们,我们收到钱后,再把钱给第三方,让第三方把这个钱划转给客户,那我们这个咨询公司要怎么做账,我们是提供了那个购销合同和那个公司的,钱也划转给我们的卡里的,再有我们的卡里划转给第三方,然后再给客户,这个的话客户那笔流转钱算是我们公司的营业收入吗?我们银行流水里由银行划转下来里面的摘要写的就是购货
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
要给别人开专票
同学,你好 那需要扣的
就是这专票的钱在这900块钱里面扣款是吧
同学,你好 嗯嗯,是的
那这个帐要怎么做呢,加上转给代理商的9100
同学,你好 借:银行存款10000 贷:主营业务收入9709 应交税费291 借:成本/费用9100 贷:银行存款9100
那有销售要了8个点的回扣,回扣的钱怎么做账呢
同学,你好 销售人员要的回扣?做工资
那要扣税是扣多少呢?
同学,你好 需要扣缴个税
个税是扣多少呢?
同学,你好 是工资吗?用工资税率表,3%,10%等,具体看金额
别的公司销售要的回扣,这要怎么做呢?
同学,你好 计入劳务费,税率20%
这个帐面要怎么做呢?
同学,你好 借:管理费用-劳务费 贷:银行存款
就是我收了这一万,再转给代理商,然后给销售8个点的回扣,然后在扣个开票的税款,还是亏钱么?
同学,你好 那你是亏的