你好 这个月交税 直接抵就可以了
建筑公司有异地项目,7月份异地预缴增值税4357.80元,附加税435.78,当月回来报销,报销时应怎出分录?8月份应缴纳增值税23000元,减扣上月异地预缴的4357.80元后才做为当月应缴增值税,还有附加税,这个月的分录又应怎样做?
补缴7月份税金增值税640785.29元,12%附加税76894.23元该如何做会计分录
11月份发现3月份多缴纳增值税715,税金及附加36.08元,当月申报时扣出。会计分录如何做
老师,你好,请问下11月份申报时,有增值税586.67元和附加税29.33元,是暂缓到下年2月份缴纳,11月份怎么做会计分录呢
一般纳税人,昆明建筑行业2021.12月份开票230万,2022.1月份在异地预缴纳了增值税以及附加税,申报增值税时候,扣除了预缴金额以及进项税额,统一缴纳了增值税附加税,这个过程,12月份跟1月份的会计分录分别是哪些?
公司是制造业公司,前期入库出库特别乱,如何整理,还是直接从零开始?
请问 费用报销单写的对吗?小写金额部分对不?超了10万,金额少没有¥符号是正确的?全职三年没接触了,好慌/::!
应纳税所得额270万了,成本费用低,服务业没有进项票,马上没有小型微利企业优惠了,如果应纳税所得额又回到200万,是不是又可以享受了,假如下一年3月应纳税所得额就200万了,下一年一季度是不是仍可以享受小型微利企业税收优惠
老师,以下这段话是货代发我们的,说是港杂费不能开带税点的票。其他的费用都是国际货物运输服务里面的, 都是开免税发票的,可以查询《国家税务总局关于发布〈适用增值税零税率应税服务退(免)税管理办法〉的公告》(国家税务总局公告2014年第11号),
计提 缴纳 印花税 会计分录
老师你好,我们是建筑公司一般纳税人可能业务比较单一,最近都是安装百叶窗,你说我们需要上游让她分开开票吗,百叶窗和安装服务。
老师您好,我们公司接了一个给疫控中心灭鼠的活,请问免税吗
老师您好!我们公司是个老企业,材料做账还处于手工阶段,每次算成本或者给客户报价都很慢,老板要求有一个快速的方法,请问该怎么办?
老师,报个税的工资是不是包含个人承担的部分,不超过五千就不用交税
校验业务 发票是开现代服务*服务费还是鉴证咨询服务*校验费,有什么区别?
抵完了。之前的会计分录不需要调整吗?
你好 不用调整的 抵了就行了