你好 你肯定是 之前 没有先做入账。 你负数肯定不对的; 你都没有钱了怎么还能支付出去
老师,我们向银行贷款100万,银行要求我们做存款业务,股东个人拿100元在银行开卡做存款业务,银行冻结10%的款,相当于10万元,1年后解冻才可以使用,银行放款100万给我们之后,我们就银行转账给股东10万,这些分录要怎么做呢
老师,5月份做了一笔分录,现在要调整,做一比相反的分录,就导致库存现金是负数了,要怎么弄,5月做的分录是借库存现金403银,贷银行存款403;正确的分录是借其他应收款,贷银行存款
老师银行存款结余数为负100 现在要偿还给银行欠的100元 需要做会计分录吗 怎么写分录呢
老师,我们是餐饮公司。客人平时会进行会员充值,之前会计做的分录(借:预付账款 -100 借:银行存款 100 )这导致报表预付账款是余额是负数。 我要怎么调到预收账款里?
老师,我们帮人家付的固定资产100万,现在把钱还给我们,之前做的分录 应付账款 100 银行存款100 现在分录怎么做啊
银行账户扣利息 把银行结余扣成负数了
现在要偿还这笔利息 银行账户才能为正数
你好 ; 这样的话 ; 你就把钱存进去就行了。 老板转款 借 银行存款贷其他应付款 就平了
哦哦 懂了 谢谢
没事的; 希望能帮到你