借预付账款借管理费用负数
去年一笔物业费被前任做成两二次付钱时借管理费用,贷银行,收到收票时做成借管理费,应交税费(进项税),贷预付账款,现如何改,分录
收到了半年房租发票并支付费用,会计分录写借:预付账款,借:应交税费–增值税进项,贷:银行存款。然后每月摊销,借:管理费用,贷:预付账款。可以这样做吗?
老师,收到2021年9月发票,款未付,分录可以做成借:管理费用~研发费用 应交税费~进项税额 贷:应付账款
老师您好,我是二月支付了下年的房租,三月收到的发票,我的分录2月是借:预付账款,贷:银行存款,三月收到发票:借:管理费用-租赁费,应交增值税-进项税额,贷:预付账款,摊销:借:管理费用-租赁费,贷:预付账款
老师,付半年房租,暂未收到发票时,可以借:预付账款,贷银行存款,当月摊销时:借管理费用,贷预付账款,过两个月收到增值税专票时,再借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷预付账款,之后几个月摊销时,还是借:管理费用,贷预付账款-某公司吗?还是收到发票时全部把预付账款-某公司冲完,然后摊销时怎么做账?
您好老师!请问一我们公司有一个同事的工资结构是这样,她的工资分两部分,一部分是我们发,一部分是我们承包公司发的,但是承包公司跟我们公司有往来,这个账怎么做呢
老师您好,收到别的公司给转的长期借款,需要满足什么条件,准备什么资料吗
老师好,公务用车应该计入管理费用什么明细科目?
老师你好,我司购入一批塑料板,这些板进行挑选分类后,就可以出售,这个进货的时候是入库存商品,还是原材料
小规模纳税人,一季度月末忘记计提企业所得税,二季度直接做了缴纳企业所得税的分录。这种情况怎么办?这样账面是不是不平了?
老师好,10月份准备注销公司,我现在做9月份账,账上挂账欠法人3万元,公户上也有钱,现在已经10月份了,我可以还给他,把9月份账做平吗 剩余的钱直接做利润分配,顺便扣个税吗
老师,运输公司,天然气,轮胎,通行费,进项占比指的是谁占谁的比例
请老师们帮忙给一份工业企业塑料制品厂的核算流程及管理制度的模板,感谢
这个季度申报里面为什么会有事项一职工薪酬要填写什么实际支付给职工的应付职工薪酬金额是什么意思啊?以前没有的
老师请问股东从公司借款在当年内未还,也未用作公司经营业务使用,这笔款算作他当年个人股利分红,会计分录如何做?
是2020年的,这样可以吗
可以的,之前抵扣的企业所得税可以这么做的。
去年的费用不是被多增了吗,不用管吗
是的是的,是虚增了。
虚增了,需要处理吗
需要 你得减少的 要不往来也有余额
老师该怎么操作,分录?
你好,上面的分录就可以的。
需要用以前年度损益调整吗,如需要求分录?
借预付账款 贷以前年度损益调整
老师我是用企业准则,完整的分录请教我一下,谢谢
预付账款贷,以前年度损益调整,这个就是完整的,月末你需要有其他的调整,把以前年度损益调整结转到利润分配里面去,如果没有业务,借以前年度损益,调整贷利润分配,未分配利润汇算清缴的时候需要调高,因为你之前已经抵扣所得税,就得交税,就得补税。
就是,借,预收,借负数管理费用, 借,预收,贷以前年度损益吗
不是 借预付贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润 完整的
如果是当年发生的,只要,借预付,贷管理费用负数是吗
你好 分录不对 借管理费用负数
明白了,谢谢老师的耐心解答
不用客气 工作愉快