借预付账款借管理费用负数

去年一笔物业费被前任做成两二次付钱时借管理费用,贷银行,收到收票时做成借管理费,应交税费(进项税),贷预付账款,现如何改,分录
收到了半年房租发票并支付费用,会计分录写借:预付账款,借:应交税费–增值税进项,贷:银行存款。然后每月摊销,借:管理费用,贷:预付账款。可以这样做吗?
老师,收到2021年9月发票,款未付,分录可以做成借:管理费用~研发费用 应交税费~进项税额 贷:应付账款
老师您好,我是二月支付了下年的房租,三月收到的发票,我的分录2月是借:预付账款,贷:银行存款,三月收到发票:借:管理费用-租赁费,应交增值税-进项税额,贷:预付账款,摊销:借:管理费用-租赁费,贷:预付账款
老师,付半年房租,暂未收到发票时,可以借:预付账款,贷银行存款,当月摊销时:借管理费用,贷预付账款,过两个月收到增值税专票时,再借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷预付账款,之后几个月摊销时,还是借:管理费用,贷预付账款-某公司吗?还是收到发票时全部把预付账款-某公司冲完,然后摊销时怎么做账?
你好老师,我现在想应聘仓库管理员的,之前没干过,面试时需要注意哪些问题,这个职位的具体工作是什么?
成本管控的制度麻烦老师给我
发现以前年度生产成本多记比如20万,同时结转到产成品库存商品了,然后库存商品又销售了,主营业务成本结转按加权平均算的单价结转主营业务成本,现在调账的话怎么调
香港公司先和美国客户签单,款先达到香港公司。香港公司再下单到国内公司 订单注明收货方为美国....的地址,国内出货报关,贸易地区写香港,运抵国写美国,最终目的国也是美国。 请问提单收货人怎么操作呢?按道理是填美国公司,但是合同和付款方都是香港公司,退税时候会有问题吗
我们给厂家标签费,,要收钱的,怎么账务处理借方和贷方
收入,成本,费用,企业所得税,利润总额,净利润,未分配利润,有什么勾稽关系吗
甲公司购买乙公司商品,牛肉酱,发票开的品名和数量和入库单不一致(专用发票)不可以吧?,发票需重开吗,还是甲公司自己做分解表,不含税价和税金
老师,请问一下做账,公司流水都可以不用做吗
公转公取现交多少税
垫付标签费,我怎么账务处理,借方和贷方怎么处理
是2020年的,这样可以吗
可以的,之前抵扣的企业所得税可以这么做的。
去年的费用不是被多增了吗,不用管吗
是的是的,是虚增了。
虚增了,需要处理吗
需要 你得减少的 要不往来也有余额
老师该怎么操作,分录?
你好,上面的分录就可以的。
需要用以前年度损益调整吗,如需要求分录?
借预付账款 贷以前年度损益调整
老师我是用企业准则,完整的分录请教我一下,谢谢
预付账款贷,以前年度损益调整,这个就是完整的,月末你需要有其他的调整,把以前年度损益调整结转到利润分配里面去,如果没有业务,借以前年度损益,调整贷利润分配,未分配利润汇算清缴的时候需要调高,因为你之前已经抵扣所得税,就得交税,就得补税。
就是,借,预收,借负数管理费用, 借,预收,贷以前年度损益吗
不是 借预付贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润 完整的
如果是当年发生的,只要,借预付,贷管理费用负数是吗
你好 分录不对 借管理费用负数
明白了,谢谢老师的耐心解答
不用客气 工作愉快