借预付账款借管理费用负数
去年一笔物业费被前任做成两二次付钱时借管理费用,贷银行,收到收票时做成借管理费,应交税费(进项税),贷预付账款,现如何改,分录
收到了半年房租发票并支付费用,会计分录写借:预付账款,借:应交税费–增值税进项,贷:银行存款。然后每月摊销,借:管理费用,贷:预付账款。可以这样做吗?
老师,收到2021年9月发票,款未付,分录可以做成借:管理费用~研发费用 应交税费~进项税额 贷:应付账款
老师您好,我是二月支付了下年的房租,三月收到的发票,我的分录2月是借:预付账款,贷:银行存款,三月收到发票:借:管理费用-租赁费,应交增值税-进项税额,贷:预付账款,摊销:借:管理费用-租赁费,贷:预付账款
老师,付半年房租,暂未收到发票时,可以借:预付账款,贷银行存款,当月摊销时:借管理费用,贷预付账款,过两个月收到增值税专票时,再借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷预付账款,之后几个月摊销时,还是借:管理费用,贷预付账款-某公司吗?还是收到发票时全部把预付账款-某公司冲完,然后摊销时怎么做账?
你好,我今天去面试,然后那个老板就给我转了两次钱,一次一万五,一次一万六千多,让我给他转到公司账户,但是我没有任何的收益,我没盈利一分钱,这样算违法吗,因为我当时也是脑子糊涂了,没想明白就转了,我以为就是帮忙而已
老师,资料一的营业净利率和利润留存率怎么算
老师,资料一的营业净利率和利润留存率怎么算
老师您好,请问现在注册资本实缴是多久内交齐?
我们店铺比如说,拼多多是一个主体,天猫和京东一个主体,同一个法人,这样会有影响吗?
本年利润是负数,年底结转到未分配利润中,未分配利润是正数,需要用盈余公积哦弥补亏损吗?
老师,这题C为什么不对
@董老师,晚上好,提问的
怎么建账?怎么做工商年报?怎么做汇算清缴?
我现在的就业形势怎么样?该不该离职?
是2020年的,这样可以吗
可以的,之前抵扣的企业所得税可以这么做的。
去年的费用不是被多增了吗,不用管吗
是的是的,是虚增了。
虚增了,需要处理吗
需要 你得减少的 要不往来也有余额
老师该怎么操作,分录?
你好,上面的分录就可以的。
需要用以前年度损益调整吗,如需要求分录?
借预付账款 贷以前年度损益调整
老师我是用企业准则,完整的分录请教我一下,谢谢
预付账款贷,以前年度损益调整,这个就是完整的,月末你需要有其他的调整,把以前年度损益调整结转到利润分配里面去,如果没有业务,借以前年度损益,调整贷利润分配,未分配利润汇算清缴的时候需要调高,因为你之前已经抵扣所得税,就得交税,就得补税。
就是,借,预收,借负数管理费用, 借,预收,贷以前年度损益吗
不是 借预付贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润 完整的
如果是当年发生的,只要,借预付,贷管理费用负数是吗
你好 分录不对 借管理费用负数
明白了,谢谢老师的耐心解答
不用客气 工作愉快