你好,正常在建完工是全部转固定资产,如果还有那就没结转完!查一下是否忘记结转或者新增的未结转!
你好老师,还得请教一下,所有的付款都是预付款,然后发票来时做在建工程,装修完毕以后再全部结转固定资产吗
老师我们酒店这个月已经装修完毕开业了,但是还有好多装修材料的发票没有回来,之前装修的费用我记入在建工程~装修工程里了,但是还有好多装修材料发票没回来, 在建工程我没法转入固定资产啊,我是等发票回来一起转入固定资产,还是先转一部分剩余的回来发票在转入固定资产啊
老师您好,某行政事业单位之前做一个工程付款的时候全部费用化了,没有做在建工程,现在工程完结要录固定资产,怎么做账呢?冲减费用吗?可以指导一下吗?谢谢
请问一下,养鸡场的厂房建设,我把收到发票的转在建工程,没有发票的预付款,或者应付款,现在有部分鸡进场了,但还没完全建好,是不是等建好后才把在建工程转固定资产
老师,你好,建筑行业,之前没完工时有些装修啥的入了在建工程,是不是等完工后,之前全部入建工程的全部结转到固定资产,那结转后在建工程还有余额是怎么回事?
老师您好,24年共暂估44万成本(次月未红冲再暂估,25年汇算前回成本票27万,进项税3.7!1步,借库存商品44贷应付账款红字。2按发票入账借库商品27万,应交税进项税3.7贷应付账款30.7。3差额调整借库存商品17贷主营业务成本17。4借利润分配未分配润17贷以前年度损益调整17。老师如果不对帮忙写下正确分录谢谢
老师您好,24年共暂估44万成本(次月未红冲再暂估,25年汇算前回成本票27万,进项税3.7!1步,借库存商品44贷应付账款红字。2按发票入账借库商品27万,应交税进项税3.7贷应付账款30.7。3差额调整借库存商品17贷主营业务成本17。4借利润分配未分配润17贷以前年度损益调整17。老师如果不对帮忙写下正确分录谢谢
请给出一般纳税人销项票未勾选的分录,以及增值税的完税证明分录。
老师这种情况怎么办?
老师你好,请问下老板付房租半年230000.不是公司名头付款,账务怎么处理?
劳务发票要交印花税么?按哪个税目?
老师好,发现一季度印花税少报1月份的买卖合同金额,现在报二季度的时候加上上季度少报的金额可以吧?如果不行的话该怎么做?
我应聘时发现企业普遍需求是编制,筹划,分析,报表附注,排查风险等,目前这些都不是我独挡一面的,我可以工编制报表,这些需求归类指向哪些知识点,学堂目前的课程,我以这些为学习放向的话,需要调整增进哪些课程。“年度预算、预算执行情况,成本核算和分析,税务筹划。编制财务制度,审内部审计。报表制作分析,财务报表。报表附注。编制收入、成本、费用等财务分析表。监控资金使用技能。税务申报年度审计工作。熟悉国家财政和税务法规,精准排查财务风险点,提供风险建议” 我情况24年取得初级,服务类企业全盘账会计做了半年,半年企业没有营收,只基本费用可以手动编报表,但是报表重分类还不会做,有时候资产负债表应收应付会出现负数。请老师给些相信指导,我很愿意结合老师建议调整
个体工商户的财务处理和报税有什么不同?
老师你好!本期增值税交10.6万元,之前有异地预交20万元,现在只抵扣5万元,本次需要交5.6万元,怎样记分录老师指导一下
新增没结转是不是要等那个工程项目完工才能结转?那开始计提折旧的原值是竣工验收的数不一致应该如何将在建工程结转入固定资产能做平?
你好,转入新增固定资产后,增加计提折旧,按理你未完工是不是确认固定资产除非后期改造!你要检查是否有做错账没有!
在建工程结转固定资产,我是将原值有多少然后从在建工程凑够原值的数再转入固定资产,后发现在建工程还有余额。
你查一下每次结转的金额是不是有漏转和少转,进行再转就可以!
是有发票回来,然后再入在建工程时然后又有余额了。在建工程结转固定资产超了之前计提的原值,要怎么处理?资金印花税什么时候交的?
那么你就按实际结转。超出多计原值按照调减红冲掉,保持一致!资金印花税在发生时就交!