同学,您好,做应收账款,是还没收到款或者只打了一部分。是根据开票金额来做的。

公司是个瓷砖公司,基本都是应收帐款,那我根据什么做应收账款呢?是根据出库单吗?分录怎么登记来区分每一户的应收账款呢
如图,凭证是这样做的,应收暂估是根据销售出库单生成的,应收账款是根据出库单下推发票生成的,应收暂估和应收账款的差额是在总账做凭证吗?
老师你好,想问下公司销售货物出去只保留有一联销售单,我就根据销售单来做账就行了吗,然后公司都是挂账 暂时收不到款项,然后收到款项后就根据银行收款回单来直接做账就是对吗老师
老师,电商刷单,下推应收的时候是根据销售出库单下推的,但是刷单是没有出库单的,刷单的要交增值税,那我得手动做一笔分录,借:应收账款—刷单,贷:销项税 主营业务收入,那不是有收入,没成本
什么情况下做应收账款,是下了订单,款项打了一部分,还是根据销售出库做根据出库这部分做应收
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
内账有些开发票,有些不开发票,这个应收账款怎么确定
就按你卖的商品来确定。