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老师,1.股权转让已经实缴了,转让价以零元转让?涉税问题? 2.比如甲企业注册资金100万,A股东占比50%,认缴50万,实缴70万,现在A股权把股份转让给B和C,B占25%,C占15%,转股的钱都由B支付,会有什么问题么?或者需要签什么协议?需要如何解决?

2021-12-13 13:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-13 13:21

1.这个不能 2.签股权转让协议

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快账用户2960 追问 2021-12-13 13:23

老师我的问题是,股权转让时都由B支付转让股权款,需要如何处理

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快账用户2960 追问 2021-12-13 13:23

我知道要钱股权转让协议

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齐红老师 解答 2021-12-13 13:30

签委托付款协议就行了

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快账用户2960 追问 2021-12-13 13:33

账务要如何处理,这样没有问题么,原股东实缴都转给B和C了,钱又都是B支付的

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齐红老师 解答 2021-12-13 13:41

借实收资本老股东 贷实收资本新股东

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快账用户2960 追问 2021-12-13 13:44

老师,那如果把原股东实缴的70万都由B支付掉呢?

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快账用户2960 追问 2021-12-13 13:45

但是原股东10%股比留着,等于他没有实缴

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快账用户2960 追问 2021-12-13 13:45

这样B支付金额大于股比了

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齐红老师 解答 2021-12-13 13:51

同学你好 做委托付款的就行了

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快账用户2960 追问 2021-12-13 13:52

这样会涉及税么?

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齐红老师 解答 2021-12-13 13:59

同学你好 这个不会 代收代付方不交

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1.这个不能 2.签股权转让协议
2021-12-13
你好,学员,这个自然人没有实际出资,转让价款是零的话,都写零的
2022-05-27
您好,甲转让涉及个人所得税
2022-03-08
为了解决这个问题,我们需要考虑以下几个步骤: 1.计算A公司需要减少的注册金额 2.计算A公司需要缴纳的税费 已知甲公司注册金额为5000万元 已知A公司占股比例为0.35 已知A公司实缴金额为75万元 已知公司未分配利润和盈余公积为800万元 已知股东会决议决定减少注册金额后,A公司的占股比例为0.05 首先,我们可以计算出减少注册金额后,公司的总注册金额为: 5000 times (1 - (0.35 - 0.05)) = 3500万元5000×(1−(0.35−0.05))=3500万元 接着,我们可以计算出A公司需要减少的注册金额为: 5000 times 0.35 - 3500 times 0.05 = 1575万元5000×0.35−3500×0.05=1575万元 所以,A公司需要减少的注册金额为1575万元。 接下来,我们可以计算A公司需要缴纳的税费。首先需要计算A公司的投资资产转让所得为: A公司的投资资产转让所得为:1575 - 75 = 1500万元 已知A公司需要缴纳的税率为0.2 所以,A公司需要缴纳的税费为:1500 times 0.2 = 300万元1500×0.2=300万元 根据以上条件,A公司需要缴纳股息所得及投资资产转让所得
2023-09-18
首先,我们可以先计算出引进第五个股东需要认资多少金额。 已知甲公司的注册资金为2500万元,未分配利润及盈余公积为600万元,总资产为3100万元。 已知股东A占股35%,实缴数为70万元,总实缴数为250万元(70%2B50%2B40%2B40=250)。 假设引进第五个股东需要认资x万元,则: (250%2Bx)/(3100%2Bx)=5% 解得:x=162.43万元 所以,引进第五个股东需要认资162.43万元才能使A的占股下降到5%。 接下来,我们判断引进第五个股东是否属于被动稀释A的股权占比。 被动稀释的定义是:因公司增资扩股导致股东的股权被稀释。 在这个例子中,公司并没有增资扩股,只是引进了第五个股东,因此不属于被动稀释A的股权占比。 根据中国现行法律法规,股东A不需要缴纳任何税款。因为公司没有进行利润分配,也没有进行股息红利分配,所以A不需要缴纳个人所得税。同时,由于公司没有进行增资扩股,A的股权没有被稀释,所以也不需要缴纳企业所得税。
2023-09-18
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