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老师 我公司收到一笔专款专用的钱 2万元 那收到时候 怎么写分录 用出去的时候怎么写分录

2021-12-13 16:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-13 16:54

你好; 这个是政府补助的专项款吗? 这样好判断科目

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快账用户6521 追问 2021-12-13 16:55

是的 统计局给了 已经用了 按照他们的要求

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齐红老师 解答 2021-12-13 16:59

你好 ; 比如 实际收到专项拨款时 借:银行存款 贷:专项应付款-**项目 拨款使用时 借:在建工程 贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 项目完成后,形成资产部分 借:固定资产 / 无形资产 贷:在建工程-**项目 同时 借:专项应付款-**项目 贷:资本公积-拨款转入 未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款-**项目 贷:管理费用 拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的 借:专项应付款-**项目 贷:银行存款

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你好; 这个是政府补助的专项款吗? 这样好判断科目
2021-12-13
你好,可以先把之前的分录红冲 借:其他应收款,贷:以前年度损益调整—管理费用 然后做一笔正确的分录 借:以前年度损益调整—管理费用  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:其他应收款
2022-11-23
借应交税费、应交增值税进项借管理费用负数。
2022-11-23
同学你好 借:银行存款 贷:专项应付款 支付一半 借:原材料 贷:银行存款 借:专项应付款 贷:主营业务成本(假设结转为成本了)
2021-01-14
你好, 使用的时候 借专项资金 贷银行存款
2021-05-25
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