您好,进项税额转出,在申报表中应该填在主表第14栏,或表二的第十五栏。
老师你好!请问本月收到开具增值税专用发票信息表(注明销项税已经抵扣),申报增值税时增值税纳税申报表14栏进项税额转出填24.21元,进项税明细申报表13栏本期进项税额转出填24.21元。附图
老师你好,请问进项税额转出,增值税申报表怎么填?
请问进项税额转出申报的时候怎么填写增值税申报表
老师你好,一般纳税人进项税额转出,在报增值税报表的时候怎么填?
老师好!请问老师,进项税转出,增值税申报时主表填哪1栏次,附表二填哪1栏次?
24年度企业所得税实际缴纳金额如何做账?在24年没有计提
老师,实收资本是同一个人打过来的,实际是3个人,我该怎么填年报啊
老师好,年度企业所得税汇算清缴中职工薪酬纳税调整和期间费用纳税调整表一定要填数字吗,本年发生了工资支出
哪位老师有空帮我做一下题,谢谢老师
老师您好,税务关于24年研发费用加计扣除要税务检查,需要我这边提供辅助明细账,费用汇总表,说是有一个文件中有要求的,这2个表格可以去哪里下载呢?谢谢老师,
老师,什么是固定资产技改投资
如何在北京电子税务局进入银税互动
老师,我是小规模,我是这样做账的,月底怎么计提增值税?
赠送的固定资产要入账吗?但是没价格怎么入账和账务处理呢
老师,员工交通事故赔偿款没有发票可以税前扣除吗?金额有二十多万
是因为红冲,所以进项要转出,表二是要填在红字专用发票注明的进项税额那一栏嘛?
是的,您说的完全正确