您好,进项税额转出,在申报表中应该填在主表第14栏,或表二的第十五栏。
老师你好!请问本月收到开具增值税专用发票信息表(注明销项税已经抵扣),申报增值税时增值税纳税申报表14栏进项税额转出填24.21元,进项税明细申报表13栏本期进项税额转出填24.21元。附图
老师你好,请问进项税额转出,增值税申报表怎么填?
请问进项税额转出申报的时候怎么填写增值税申报表
老师你好,一般纳税人进项税额转出,在报增值税报表的时候怎么填?
老师好!请问老师,进项税转出,增值税申报时主表填哪1栏次,附表二填哪1栏次?
老师,明天能开票吧,不会电局升级吧
我是养鸡合作社,现在供货单位要求给开发票可是我们这里的会计说要我们进购玉米什么的成本发票,才可以给客户开发票,可是我们这都是从农户个人手里进够的,他们没有发票,我们有没有别的办法能开呢
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老师 税务局发布的15号和16号附件有不
老师,请问工商年报里面的纳税总额怎么填?比如税款所属期是去年12月份,但是缴款日期是25年1月份我就没有填到去年的年报里面可以吗?
房地产公司按收入交印花税,还是按支出的成本交印花税?
金蝶精斗云凭证没有过账,审核后就结转到下期了,有影响么
你好老板!一般纳税人有定额税没有!
是因为红冲,所以进项要转出,表二是要填在红字专用发票注明的进项税额那一栏嘛?
是的,您说的完全正确