你好,社保基数调整,是导致补交了社保款项吗?
老师,请问7月份社保调基数补缴的社保费怎么做分录呀,谢谢
老师,社保基数调整后,补录的部分怎么做账。
老师,这个月社保基数调整,我怎么做分录呀
你好老师,请问社保基数调整社保局应退回来一部分钱,这个钱直接抵当月社保费了,这个应该怎么做分录
老师你好,社保基数调整补交6月到12月的社保分录这么写?
应付账款借方余额20万,负债总额40万,重分类到预付账款借方,资产总额增加,那负债总额应该多少?
公司注册资本金1000万,现在实交10万,要减到50万,需要交税吗,股东和比例不变
老师给老板提供的半年数据报表是以实际收到支出的数据还是应收应付的数据来体现以及怎么核算利润率,谢谢
您好老师,我们公司开票额度不够了,申请额度时,是选长期还是短期合适?
老师麻烦问一下,一个财务怎么控制公司的合规呢?
老师,我刚接手一家公司的账,本身就是个商贸企业,前会计计提应付职工薪酬借方用了生产成本,导致现在生产成本余额挂的很大,这怎么调一下
老师我们租赁别人的房屋,再转租出去都需要交什么税呀
会算清缴在税务局里面哪里能看到
请问老师,销售产品时包装盒也收费了,怎么开发票
一般纳税人注销都需要做什么
是的!补了今年的
你好,那就需要补做计提,缴纳社保的分录 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—社保 借:应付职工薪酬—社保, 贷:银行存款