就要在结转损益之前做。
这是5月份的凭证,现在我为了均衡收入跟成本配比,想把成本结转到下一个月去,请问是直接删除最下面俩行,然后在6月份把删除的俩行直接做个结转凭证,可以吗?
老师,您好! 1.以前年度有个月收入做了忘记结转销售成本了,现在怎么调整,分录怎么写? 2.本年度有两个月(6月和7月)销售成本也没结转,都报了增值税了,现在是10月份,怎么调整?(我知道6月已经所得税报了,7月能反结账把成本给转了吗?因为7到9的所得税还没报)
老师这个月结转成本都做好了,我现在发现8月有一张利息多入账了1元,现在在结转下面接着做一张调整的凭证可以吗?
请问老师,去年10月份做的账工作经费1万元,因为账户错了钱又退回来,11月份又重新做了这个凭证,现在都结转了,10月份的没有来的及作废这张凭证,现在要调10月份这张凭证要怎么来调
老师,我现在新接手的工作,前一任会计在去年12月份确认了一笔收入,当时没有结转成本,在今年一月份结转了成本,这样做账可以吗?
私营独资企业老板用的车加油费如何做账
合同签订的只有含税价,印花税难道一定要按照含税价来申报麽。
4月付了1万货款,发票4月开了7千,5月才退了3千,4月和5月怎么做分录啊? 专票
老师工资申报吋,金额应该是等于应发工资数+社保个人承担部分哇
老师,一次性交了3个月的物业费5000,需要分摊到每个月吗?
老师,上个问题继续我刚看到了有加计抵减,2023.1月报税时增值税需要交32615.49元,后来在2023.10月分改表了补加计抵减941.5元,所以改表后需要交增值税31640.98元,这个账上体现了留抵税额941.51元,但是2月的申报表没有留抵税额,这个怎么做成一致呢
内账,原公司已买出团备用矿泉水13元/件,计入管理费用—办公用品13元,贷银行。现导游从公司这边购买矿泉水一件支付15元,是做借银行,贷其他业务收入15?还是借方负数管理费用-15元?有个差额2元不退。可以这样做吗?
老师好!公司购进一批冷冻未熟的鲜花饼,经过烘烤后进行零售,请问可以让对方开专票,进行抵扣吗?
端午购买礼盒给员工发需要申报个税吗?如何入账呢?
老师您好!公司购买办公桌 计入资产,办公椅单价500元,可以直接计入管理费用不
好的谢谢
老师是先冲红再做正确的吧
对的是的,是这么做的。 也可以调整差额。
老师这张凭证里面还有其他银行科目,只做调整怎么样做,谢谢老师
只调整差额就可以的。
老师摘要就写调整几月几号凭证这样
可以的,可以这么做的。