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邹老师,你好,员工在我公司申报工资,在别的公司买社保,社保钱是我公司对公张户转到对方公账,我们的账目是挂靠对方做的,请问账务怎么处理?

2021-12-14 14:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-14 14:54

你好,请不要点名提问,谢谢配合。 打款给对方,借:其他应收款,贷:银行存款 计提,借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—社保 缴纳,借:应付职工薪酬—社保 ,     贷:其他应收款

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快账用户4810 追问 2021-12-14 14:56

你好,好的,这个我公司可以直接入费用?

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齐红老师 解答 2021-12-14 15:02

你好 打款给对方,借:其他应收款,贷:银行存款 计提,借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—社保 缴纳,借:应付职工薪酬—社保 ,     贷:其他应收款 (是针对这个回复有什么疑问吗)

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快账用户4810 追问 2021-12-14 15:03

因为社保是在别的公司买的,社保和工资不一致,担心不好直接入费用

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齐红老师 解答 2021-12-14 15:09

你好,最正规的做法就是工资与社保在同一个公司

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快账用户4810 追问 2021-12-14 15:10

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2021-12-14 15:12

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。

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你好,请不要点名提问,谢谢配合。 打款给对方,借:其他应收款,贷:银行存款 计提,借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—社保 缴纳,借:应付职工薪酬—社保 ,     贷:其他应收款
2021-12-14
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2021-12-14
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2024-03-11
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