你好,请不要点名提问,谢谢配合。 打款给对方,借:其他应收款,贷:银行存款 计提,借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—社保 缴纳,借:应付职工薪酬—社保 , 贷:其他应收款
老师你好,我有一个客户她家公司社保帮别人挂靠,然后对方又把社保费打到公账上面的吗?挂靠社保税务局上有什么风险?且未在我公司申报个税
项目是挂靠别的公司做的,有一部分员工的社保也在挂靠方,这个社保费用是直接从我公司对公账户付到对方账户,这个怎么入账?
邹老师,你好,员工在我公司申报工资,在别的公司买社保,社保钱是我公司对公张户转到对方公账,我们的账目是挂靠对方做的,请问账务怎么处理?
老师您好,我公司员工,公司交社保,发工资,但是他在别的公司还有兼职,对方公司每月定时发钱给他,我们公司怎么做账呢?
老师您好。 本公司员工在对方公司购买社保,在本公司发放工资并扣除个人应承担社保,现在对方让我们支付社保费用,让我们对私户打款,我们这边如何做账,
老师五月末报年报的都是什么类型的单位需要报
支付给客户的违约金,再计算应纳税所得额,为啥可以税前扣除
老师汇算清缴管理费用办公费,在哪张表哪行调整
请问老师一般对账单根据科目余额表取数还是明细账取数呢?
老师,2024年的汇算清缴,我点进去后,系统直接就划了几个勾,有的是灰色的勾,有的是蓝色的勾,然后我没有改动,直接点了下一步,也就是系统自动就让我填了A000000企业基础信息表,A100000企业所得税年度纳税申报主管2024版,A105000纳税调整项目明细表,A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表,A105080资产折旧,摊销表,A106000企业所得税弥补亏损明细表,我还需要选其他的表吗,我们是小微企业
老师免填期间费用明细表,管理费用调减20元,主表中第五行管理费用填写,直接减去20后填写吗?之前100,现在写80
我们用其他单位饿哦饿电 电费分割单是我们自己做吗?可以税前抵扣吗
坏账准备书上也算呀?老师
老师,收到的普通发票,需要勾选吗
资产负债表和损益表只填当月的数据还是要填前面所有的数据
你好,好的,这个我公司可以直接入费用?
你好 打款给对方,借:其他应收款,贷:银行存款 计提,借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—社保 缴纳,借:应付职工薪酬—社保 , 贷:其他应收款 (是针对这个回复有什么疑问吗)
因为社保是在别的公司买的,社保和工资不一致,担心不好直接入费用
你好,最正规的做法就是工资与社保在同一个公司
好的,谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。