你好,请不要点名提问,谢谢配合。 打款给对方,借:其他应收款,贷:银行存款 计提,借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—社保 缴纳,借:应付职工薪酬—社保 , 贷:其他应收款
老师你好,我有一个客户她家公司社保帮别人挂靠,然后对方又把社保费打到公账上面的吗?挂靠社保税务局上有什么风险?且未在我公司申报个税
项目是挂靠别的公司做的,有一部分员工的社保也在挂靠方,这个社保费用是直接从我公司对公账户付到对方账户,这个怎么入账?
邹老师,你好,员工在我公司申报工资,在别的公司买社保,社保钱是我公司对公张户转到对方公账,我们的账目是挂靠对方做的,请问账务怎么处理?
老师您好,我公司员工,公司交社保,发工资,但是他在别的公司还有兼职,对方公司每月定时发钱给他,我们公司怎么做账呢?
老师您好。 本公司员工在对方公司购买社保,在本公司发放工资并扣除个人应承担社保,现在对方让我们支付社保费用,让我们对私户打款,我们这边如何做账,
老师请问下,有位没在工资表体现,但平时有参与生产上的事宜,节日福利有他名字,也领取了,这个要怎么处理比较好
老师您好! 请问一下公司 办理2级资质证。办理费是包了的。但是对方办理的时候,他那边登记上去的员工。由办理处支付。我这边怎么做账。
老师,所得税申报表,减增的2%要在政府补助收入里反应出来,那做账的时候要把这笔做进去,之前是做在收入里,现在是不是要在收入里减出来,2%做补助收入
火车票退票费,改签费可以抵扣吗
请问老师,车间库房用的货架和工具柜计入什么科目
老师好,我公司用的小企业会计准则,分配利润时没有应付股利这个科目,用那个科目代替 应付利润吗还是其他应付款
为什么有的公司要报印花税,有的就不要,这是为啥呢
老师,电脑做账的时候不附单据,做完以后把凭证打印出来,再相对应附单据,这样可以吗?
主营业务成本科目借方负数代表什么?
找郭老师有问题咨询,其他老师不要接啊
你好,好的,这个我公司可以直接入费用?
你好 打款给对方,借:其他应收款,贷:银行存款 计提,借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—社保 缴纳,借:应付职工薪酬—社保 , 贷:其他应收款 (是针对这个回复有什么疑问吗)
因为社保是在别的公司买的,社保和工资不一致,担心不好直接入费用
你好,最正规的做法就是工资与社保在同一个公司
好的,谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。