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老师你好,应交税金借方余额比实际留底大,怎么调整,应交税金的其他二级科目是平的,

2021-12-14 17:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-14 17:53

同学你好,借:主营业务成本,贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出。

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快账用户9602 追问 2021-12-14 17:54

这个主要是年头太多啦,不知道什么原因导致的

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快账用户9602 追问 2021-12-14 17:55

这样做会不会被税务局查,

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齐红老师 解答 2021-12-14 17:58

同学你好,一般情况下,不会查的。

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快账用户9602 追问 2021-12-14 17:59

年底或者月底用不用把销账和进账结转

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快账用户9602 追问 2021-12-14 18:00

除了这个分录还能有别的分录嘛?

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齐红老师 解答 2021-12-14 19:56

同学你好,一般情况下,年底结转一次就行了。

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同学你好,借:主营业务成本,贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出。
2021-12-14
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2024-01-05
你好;   你是想直接调整平衡 ; 但是这样调整会涉及税费的; 你金额大吗  ? 没有余额金额大不 
2023-06-27
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2020-08-20
你好 ;  你多计提了; 那你这个  多扣除了工资的话; 你就得去操作下退还给员工吗  
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