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年末上年进项税额在贷方有余额怎么调整

2021-12-14 22:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-14 22:55

你好,是什么原因有余额的?

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快账用户6548 追问 2021-12-14 23:00

上个会计提前认证发票后来做账少计了一分钱,后来调账她调到进项税这个科目,导致账面和税局申报的进项税相差一分钱

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齐红老师 解答 2021-12-14 23:02

调整前相差还是调整后相差?

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快账用户6548 追问 2021-12-14 23:06

调整了还是差一分钱

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快账用户6548 追问 2021-12-14 23:08

红字冲了错误那笔账,后来重新做了一笔正确的,但是进项税额贷方一直挂着一分钱,当时的会计结转错了嘛?

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齐红老师 解答 2021-12-14 23:24

是的,原来账上和申报表对的上但是错的,后来按进项发票调整后,申报表就错了一分钱,结转增值税应该结转掉但是没结转,所以一直有进项税额这一分钱。

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快账用户6548 追问 2021-12-15 09:53

老师在吗

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齐红老师 解答 2021-12-15 19:59

你好,在的,有什么问题吗?

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你好,是什么原因有余额的?
2021-12-14
你好,同学。 你这里应该交的增值税为5988.56-133747.52-406440.29=-534199.25 你这应该是未交增值税借方余额 534199.25 借,应交税费 未交增值税 差额部分 贷,应交税费 留抵 税额
2020-10-30
同学你好,你这个账跟申报表的数据差的太大了,不能单纯简单做调账处理。你需要账表核对,查明原因才行。
2020-11-24
你好借进项税额转出 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税,然后借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税
2021-03-11
你好,不需要的,这个是明细余额
2021-03-25
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