你好,是什么原因有余额的?
你好老师请问增值税申报表期末留抵税额为406440.29,账上的进项税额借方余额133747.52,销项税额贷方余额5988.56,未交增值税贷方余额287381.38。该怎么做调整?
老师 我进项税额转出有期末贷方余额 年末 我怎么结平呀
年末上年进项税额在贷方有余额怎么调整
你好,老师。年末进项税额转出科目贷方有余额。怎么结转呢
月末应交增值税有贷方余额怎么调整
老师当月的其他货币资金,次月才提现,产生的手续费是计入当月费用还是次月费用
红字冲减怎么操作,对开票人有影响吗
老师,请问电子税局去年季度财务报表数据不太对,汇算清缴年度财务报表是对的,还需要更正去年季度财务报表吗?
发票金额开了,但是客户又不要了,还没扫码,这种怎么删除
第18题,530×6%加53÷1+6%,再乘以6%,这一部分是销项税额吗?没有说他销售呀 他是取得广告设计服务。哪来的销项税额
老师 请问我们有一张2023年开具的增值税专用发票需要作废 纸质版的 税控系统里查询对方没有抵扣可以开具红字发票 但是这张纸质发票对方采购找不到了 这种情况可以开具红字发票吗
个税申报表更正需要提供什么材料?,
销售费用,企业所得税可以全额抵扣吧是运输费
请问要更正往期的企业所得税的报表应该怎么来更正这个数据啊?也就是说,在往期的报表是成本要调减5万,相当于利润就要调增5万,这就存在一个问题,如果说是成本,按现在的数据填进去的话,那么我的意思是,如果说现在更改往期的数据的话,是用这个调整额度增加的5万,这个增加额度去直接算税呢,还是用实际当年的实际这个成本金额填进去来进行申报?我的意思就是说,当时如果说利润是个负数的话,那么已经抵扣了当年的企业所得税,如果现在按正确的数据报进去的话,会不会重在重复抵扣的问题?还是说直接是用这个调针的,这个额头直接进去进行扣税?因为我们现在更正要打报告,所以要根据数据进行测算?要与这个这个测算的时候,要测算数据要占实际补缴的时候,这个数据如何一致
老师,台球俱乐部的主营业务收入按什么设置明细科目
上个会计提前认证发票后来做账少计了一分钱,后来调账她调到进项税这个科目,导致账面和税局申报的进项税相差一分钱
调整前相差还是调整后相差?
调整了还是差一分钱
红字冲了错误那笔账,后来重新做了一笔正确的,但是进项税额贷方一直挂着一分钱,当时的会计结转错了嘛?
是的,原来账上和申报表对的上但是错的,后来按进项发票调整后,申报表就错了一分钱,结转增值税应该结转掉但是没结转,所以一直有进项税额这一分钱。
老师在吗
你好,在的,有什么问题吗?