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老师,我当时做的,借,管理费用20000。进项2600.贷,银行存款22600.可是我发现这个进项不能抵扣,我现在需要转出,我是不是做,借,进项税转出2600.贷,管理费用,然后结转进项税,借,转出未交增值税,贷进项税转出

2021-12-16 16:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-16 16:29

借,管理费用,2600  贷进项税转出2600 借:应交税费—应交增值税—进项税转出,贷  应交税费—应交增值税—转出未交增值税

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快账用户1406 追问 2021-12-16 16:30

明白了,进项转出,就是增加了管理费而不是减少管理费,我借贷用返了

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齐红老师 解答 2021-12-16 16:32

是的,你的理解是对的

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借,管理费用,2600  贷进项税转出2600 借:应交税费—应交增值税—进项税转出,贷  应交税费—应交增值税—转出未交增值税
2021-12-16
您好,因为每月末都要把 应交税金-应交增值税 结转到 应交税金-未交增值税,跟我们的进项税和销项税 结转到 应交税金-未交增值税一样的理解
2023-10-24
是的,就是那样处理的
2022-11-18
你好,借管理费用贷,进项转出。
2021-06-16
您好 原来分录这么做的, 借:管理费用 应交税费应交增值税进项税    贷:银行存款  现在需要做进项转出 借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 不需要再通过 应交税费-应交增值税-进项税额 这个科目。
2020-10-15
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