借,管理费用,2600 贷进项税转出2600 借:应交税费—应交增值税—进项税转出,贷 应交税费—应交增值税—转出未交增值税
上月已抵扣100的进项税,本月发现不能抵扣做了进项税额转出 借:管理费用 贷:应交税费-进项税转出 月末结转增值税 借:应交税费-销项税 应交税费-进项税转出 贷: 应交税费-进项税 应交税费-转出未交增值税 月末这样做对吗?
老师,我当时做的,借,管理费用20000。进项2600.贷,银行存款22600.可是我发现这个进项不能抵扣,我现在需要转出,我是不是做,借,进项税转出2600.贷,管理费用,然后结转进项税,借,转出未交增值税,贷进项税转出
请问老师,9月,一张福利费发票,借,管理费用 应交税金-进项,贷,银行,到了10月,要做进项转出,是不是做,借,管理费用 贷,应交税金-进项税转出,月末进行结转,做,借,应交税金-进项税转出,贷,应交税金-应交增值税-转出未交增值税?
老师,当月收到费用票:借管理费用20,应交税费-进项10,贷现金30;然后进项转入未交增值税统计:借:应交税费-未交增值税10,贷:应交税费-进项税额10;然后次月发现该票进行需要转出,这样做合理吗?借:管理费用,贷:应交税费-进项税额转出
付客户住宿费,借 管理费用 885.15 借 应交税费进项 8.85 贷 银行存款 894 已经抵扣,后发现进项税不能低, 做个分录 借 管理费用 8.85 贷 进项税额转出 8.85 进项税额转出结转到未交增值税 借 进项税额转出 8.85 贷 未交增值税 8.85 想问 不能抵扣的进项 已经做了 借 管理费用 贷 进项转出 为什么还要做个 借 进项转出 贷 未交增值税?
老师好,请问酒吧开发票项目名称开什么?
一般纳税人,开具油票,是开9个点还是13个点,有什么区别,
老师,这样的情况算是盘库盘盈情况吗,还是算出库后不用了再入库,仓库出库后不用了,又入库的(还是请文文老师答复吧,刚刚我问了一部分了)
请问公司在电商平台有一笔未开票收入账务应该怎么处理,钱已经提现到公司对公账户
你好,报销餐费,月饼,茶叶,办公室冰箱这些费用,可以直接操作转账给个人吗?还是要通过银行的代发功能操作代发?
老师,请问开票开推广服务费是什么编码的
公司收到了这个 经税收大数据分析,我们发现您存在以下涉税风险: 违规调整应纳税所得额享受小微企业所得税优惠政策请您就上述涉税事项进行自查,如自查认为确实存在问题,请自行调整账务处理,办理更正纳税申报、补缴税款;如自查认为不存在问题,请说明情况并举证。请根据自査情况填写《纳税情况自査报告表》,并于2025年09月30日前通过电子税务局反馈。如我们认为您已自行纠正到位或者举证充分能够排除风险,将不再采取进一步措施。这种我该怎么做
老师,您好!我们公司找同行业其他公司借款了80万元,后面我们将借款偿还给该同行业公司法定代表人私人账户,这种情况下,需要什么资料佐证呢?
老师,我们是销售门窗包安装的,属于混合销售,上任会计账务处理不规范,导致收入成本不匹配,公司的下单台账也是五花八门的!现在我刚进公司补账,没有人交接!我现在以工程部验收数据倒查安装费和厂家订制客户单品的成本和客户下单的销售额,现在收入,产品的成本早在去年就已经做了,工程验收是在今年,当时工程部报销的安装人工费,以前的财务也都入当期的费用了!老师,我现在要结1月份的账,是不是收入成本在去年已入账的都要调整?
老师,我们的客户给我们付的是迪链系统的承兑,这个凭证是商业承兑么,怎么做账
明白了,进项转出,就是增加了管理费而不是减少管理费,我借贷用返了
是的,你的理解是对的