同学,你好 嗯,可以的
老师,您好。小规模纳税人企业,成立几年了但因为老板没有财务意识,刚开始没有财务人员管理,未建账但已开票申报,想今年重新建账,银行存款按年末余额做期初数,那收到往年的应收账款,要怎么做分录?借银行存款,贷方是?因为是往年的按正常已经做当年主营业务收入申报了,又没有做挂账,要放什么科目合适?
老师,小规模去年不做帐,今年做账,今年的银行清单见余额有200元,我们做账,期初余额填,银行存款,贷方用实收资本可以吗?有点不清白贷方怎么写最好。
会计小白一名,想请教三个问题,一、服务业行业去年根据签的合同暂估了成本,今年收到发票,怎么做账?二、去年个人在税务局代开提供的成本票,未付款,但去年已做账,今年发现成本票有错误,今年重新以公司的名义开来了,这个要怎么做账呢?三、去年给业务单位开普票请款,事先不知道对方付不了款,但是对方已经明确说明资金原因今年可能都付不了这笔款,因为我们是小规模,老板不想占开票额,所以想开负数,这个该怎么做账?
老师,刚接了一家2021年成立的小规模公司的账,他们之前一直都没做账,今年初银行有三十多万的余额,什么资料也没有,只给了今年的银行流水怎么建账?借方银行存款,贷方挂什么呢
老师,公司成立不到一年,之前都没有账,但是有业务发生,但是由于之前的太乱没办法理出一个期初,所以中途(6月)建账的时候,没有做之前的账,只从建账以后做账,期初就根据银行余额录了一个期初,借方写的银行存款贷方写的利润分配未分配利润,这样可以吗,至于未清的往来,只有在之后对账过程中理出一个期初在补记分录,如果发现6月之前有一笔未收回的货款现在收回来了入了公户,那补记借银行存款贷方应收账款,但是这样的话银行存款余额就不平了,因为之前已经录了期初,那怎么处理
请问委托加工物资,在2023年已暂估加工费,收回了产成品,也结转了成本,在2024年汇算之后收到实际发票,会计分录怎么做?
老师,您好:咨询下,一般车位费 + 工本费,计入什么科目?
小规模公司,年盈利100万,怎么给老板发钱,省税呢?
开票出去给客户,客户后面公司名称变更了,之前开的发票可以使用吗?
股权平价转让,缴了印花税(产权转移数据),还需要在电子税务局做其它申报嘛?
老师,社保申报新缴费工资金额是不是就是社保基数金额?
老师:企业对加盟店按公司统一要求的样式装修进行补贴,印有公司LOGO,有装修合同 并取得了发票,可以作为业务宣传费在企业所得税税前扣除吗?公司直接与装修公司签订装修合同,支付装修费。帮加盟店按照统一样式装修好。
公司名称变更了,之前开的发票如何使用
别的公司转过来的钱,上面写了借款,我是挂往来还是借款
老师,员工用自己车辆加油拜访客户,报销加油费,5月底开的发票,6月份入账销售费用可以吗?
还可以写未分配利润是吗?但用那种个科目最好呢?
同学,你好 一般可以用未分配利润,这个比较好
个体户,小规模,是写未分配利润啊。 就是去年的利润没有分配完,个体做账要盈余这些的吗?
同学,你好 嗯嗯,是的