您好,这个中间没啥税费,但是最后归你们的时候,这个有,这个属于转让
就是我们公司的一个客户,但是她也是他们公司的法人,她在银行贷了一笔款,怎么把钱打到我们公司公户上,然后我们老板又把钱给她用老板的私户转过去了,等于是在我们公司上走了一笔账,数目为180万元,现在问题来了,税务局肯定要看这180万元的税票,这个对方的目的就是走账呢,肯定是开不出来的,这个账进我们公司公户的时候,是以借款的形式进的账,那么现在公房上始终有180万的账,没有发票,那么,老师这个账怎么才能解决问题呢,因为我们公司是销售种子的,是免税的。
老师我们公司要给个人借200万,以这个个人的房子作为抵押物,最终要是她还不上这笔钱房子最终归我们公司,这中间有没有涉及税款
老师,我们给个人借的200万(以房子作为抵押物),他还不了,正好有个施工方欠他的钱,我们又欠施工方的,最终以他的借款(房子)抵工程款可以吗,其中有没有涉及税款
你好,老师。我们公司卖房地产公司电梯,房地产公司没有钱付款,只能用房子抵押作为设备款,但是房子没有小平方,只有大平房的,相当于除了抵押设备款,我们还得付额外的房款。在房子还没到手的时候,我们直接卖给了另一个公司。房地产公司只能给另一个公司开房子的发票。这样我们公司跟另一个公司只能以借款走账(另一个公司借我公司的款,我公司直接给房地产打钱,到时候另一个公司直接把款还给我们公司)。这样的操作有什么税务风险吗?
问题:房子现在是只是把这个房子的抵押协议给到我们,就实际上房子不过过来,这样的话,我们的这笔发票的相应的回款对您那边做账有没有影响。然后后期这个买家,会把这个资金到时候给我们,这个是给我们个人,还是说给到必须给到公司账户上
老师,麻烦问一下呗,单位有进销存系统里配送有不用收钱过票的费用。是采购那边做订单,库房就直接入库了,说要不然还得倒库,他们就直接开出去了。我这边财务做账得怎么做呀,用入到财务账上吗,这不收钱的得怎么做账呀
老师我开进的发票来冲23年咱估,做账就应该做这个季度是吧
请问老师合伙企业用某一个人的股东的溢价转增股本 需要代扣代缴个税么
老师你好,这是给员工买的月饼分录,但是没得领取月饼的清单,这样走分录有影响不? 借:管理费用/销售费用等 贷:应付职工薪酬——员工福利费 借:应付职工薪酬——员工福利费 贷:银行存款
老师往来款怎么入账?
老师:我是是单位国庆期间请一些个人摊位摆摊一部分是我们补贴个人的收入,还有一部分是活动客户去他们摊位买东西给的优惠券,这两种怎么入账?
请问老师上月暂估的劳务费100万钱已付,这个月发票开进来80万剩余20万没发票,该怎么做账,上月借成本贷其他应付款暂估款100,这个月重新入账那剩余20万放哪里?虽然发票开进来80万但20万也要入账做成本费用,如果冲红掉上月只能入账80万成本费用也不对
9月的收入里客户打款给公司10000元,另一部分5000元没有直接打款给公司,客户直接打给了供货的厂家了,算是预付的货款,这样我做收入分录的时候要怎么记录呢
例如申报上月增值税时,上月没有销项税,但是有异常发票要做进项税额转出,这个进项税额转出的税可以用库存的进项和留底税抵扣吗?
老师,我给挂靠方结算金额是100万(含甲供罚款),扣完税金管理费后付给他们是95万 对方开95万的发票。但是这个95里面我要给他扣罚款,对方不让扣,所以就全额付款95万,然后就让对方转过来罚款了,这部分转过来的咋做呢,先做我和挂靠方的这部分账
转让的话我们需要交契税吗
是承受方缴纳的啊,啊
老师,我们给个人借的200万(以房子作为抵押物),他还不了,正好有个施工方欠他的钱,我们又欠施工方的,最终以他的借款(房子)抵工程款可以吗
这个需要有你们三方协议才可以
有三方协议的,可以吗,就是甲方欠乙方,甲方用欠款抵乙方工程款这样的
有三方协议是可以的。
不需要公司从个人名下过户到公司吗,再从公司抵工程款
不需要的这个,没必要
也就是这种抵债是合理的吗
对的。是这个意思的。