同学你好,你是问帐务处理还是?
请问疫情期间,小规模营业收入未达30W,账务处理按1%计算不含税收入及增值税,申报时(报表仍按3%计算增值税,出现差额怎么处理?) 如本季度合计账务处理免征增值税64.56,申报时,免税额70.24,差了5.68 需要调整吗?需要的话怎么做分录?
上个月发货了没有开具发票,所以账上做了无票收入并确认了销项税,并且按无票收入申报了增值税,这个月我们又要开票给对方,怎么做账务处理与申报处理
增值税一般纳税人发票税点开错 按税额计算销售额 申报纳税 申报失败 比对有误 要怎么处理
旅行社无票收入按差额计算增值税并纳税申报了,要怎么处理
老师您好,咨询一个税务问题,当月做了一笔无票收入,并按税法规定,申报增值税,但是后期客户要求,让我们开具相应的发票,此时,我们应该怎么处理?申报增值税的话,那不是重复申报增值了吗?我们只收了一笔钱,确认无票收入计算一次增值,开具发票收一次增值。
调整账务的话,纳税申报也有变动吧
纳税申报是不会变的,除非你去更正申报。如果不更正的话,就会出现账表不符
那就是做正常的差错更正是吧
你帐务处理是正常的差错更正啊,纳税申报是更正申报,
好的,谢谢
不客气的,满意,请好评