你好,把各科目期初数编制一个资产负债表,做平衡以后再入
老师你好,我根据系统科目余额表,做了手工的资产负债表,发现和系统生成的资产负债表不同,但是都是试算平衡的,然后我又核对了科目余额表和明细账科目合计数,数字都没有出入,我该怎么办呢,我现在要建新一年的账,需要期初数据,现在不确定期末结转的数据是否准确。我是用科目余额表登期初数据的。
请问 我之前都没有入财务软件做账 然后7月开始做的,我把银行卡期初的余额填到了账套,我还把期初库存数填进去了(这批货已结清)但是这样导致我的资产负债表不平衡了 然后这个月我做的其他正常经营分录都是平的 这种情况我该怎么处理?
有家企业,做账时需要录期初数据,因为期初数据和平常见到的不一样,导致录了之后,资产负债表的未分配利润不一样,用时财务软件审核的时候也是不平的,差值刚好是未分配利润那个差值,请问要从哪里找原因呢
老师好!请问新财务软件入期初数,是要把各科目期初数编制一个资产负债表,做平衡以后再入吗?还是不需要做平?
老师好!请问公司最近要上新ERP系统,录入期初数时,把期初数做平了再录入是吧,我只要把资产负债表的科目有期初数就行是吧,像销售费用,管理费用这些科目还用统计吗?
老板做个税汇算清缴时需要补税5000多,老板说走公司的账报销,这个可以操作吗?
老师,员工的工资在A公司发放,社保在B公司购买 这个怎么做账啊? A公司是B公司的客户(两家公司是同一个老板)
您好老师,个税专项扣除,离婚了 再婚后,后爹可以享受这个孩子的教育的专项扣除吗?
@董老师,老师员工工资是3000的基本工资加200的全勤,4月实际出勤22天,公休4天,用公式计算就是3000➗26✖️222538.5,但是倒推算一下好像对不上这个3000的基本工资了,就是她4月没有上满的后8天工资是3000➗26✖️8等于923.07,然后把22天和8天的工资加起来就是2538.5➕923.073461.6了(这里应该要等于3000)才对,是吧老师,我也不知道咋回事,哈哈,需要老师指点一下下
老师,我们是3月份刚成立的公司,我4月份只有一个员工,申报医社保的时候工资按照3000申报的,5月份申报医社保时工资调整为1500,那我现在5月份申报4月份所属期的工会经费和个税的时候,这两个税种我要按3000的收入去申报,还是1500
@董老师,老师员工工资是3000的基本工资加200的全勤,4月实际出勤22天,公休4天,用公式计算就是3000➗26✖️222538.5,但是倒推算一下好像对不上这个3000的基本工资了,就是她4月没有上满的后8天工资是3000➗26✖️8等于923.07,然后把22天和8天的工资加起来就是2538.5➕923.073461.6了(这里应该要等于3000)才对,是吧老师,我也不知道咋回事,哈哈,需要老师指点一下下
哪位老师有空帮忙做一下题,谢谢啦
老师你好,想问一下就是在每个月预扣预缴个人所得税中的综合所得中,稿酬所得,劳务报酬所得,特许权使用费所得的各项所得中需要并入工资薪金收入总额去缴纳吗?还是单独算
老师,劳务公司 给员工发放工资,要把所有员工的劳务结算单做附件放在凭证后面吗?
我们销售的产品出问题要陪付给客户2000元,上游出这个费用,我们和上游之间,和客户之间账务票怎么处理
老师,如果不平衡的话,通过设么方式调整?
那么你需要调整平衡,找原因
原因就是前面的账太乱
那么你需要整理,把各科目期初数编制一个资产负债表,做平衡以后再入