您好,电子发票还是什么,麻烦车费说一下清楚

请教老师,公司是做系统集成服务的,进项票都是笔记本电脑、服务器硬件13%的增值税专用发票,项目实施过程中会使用到这些设备,给客户开专票时只有6%的技术服务费,这样会有什么税务风险吗?是否可以正常抵扣,企业所得税是按照什么方式计算呢?
老师,请问下:我们是汽车服务公司,有销售汽车、售后维修。目前遇到一些问题:例如客户转款20万进来(含保险费、上牌费)购车款,我们按20万开了销项发票,然后又将保险费1万多转给客户,客户转给保险公司(因为保险要实名制),然后保险公司给我们公司开票,请问这样可以做税前扣除吗?另外,上牌费也是需要转给个人去代办牌的,因为没有发票没做费用
环宇工厂为增值税一般纳税人,适用税率为13%,购进国内旅客运输服务可按9%税率确认进项税额,2019年9月发生以下列经济业务,第11题29日,李平出差回来报销差旅费12100元,超支100元用现金付讫,其中飞机票5210元,住宿费3632.80元,增值税税额217.92元,市内租车费1240元,出差补助1800元
环宇工厂为增值税一般纳税人,适用税率为13%,购进国内旅客运输服务可按9%税率确认进项税额,2019年9月发生以下列经济业务,第11题29日,李平出差回来报销差旅费12100元,超支100元用现金付迄,其中飞机票5210元,住宿费3632.80元,增值税税额217.92元,市内租车费1240元,出差补助1800元(会计分录11题)
客户来公司考察项目,成交后,给与报销来回车费,是否可以按照国内旅客运输服务抵扣进项税额呢?
公司宣传广告,拿公司的货抵广告费,但是对方不要发票,也不给我们开发票,怎么办呢
请问电子税务局推了这个是什么意思?
分公司在外地,和总公司不是一个省份的……分公司那边要求把税款交到当地……请问,是增值税就地交纳嘛?那企业所得税该交哪里?
老师,我单位上个月也就是11月新入职有一个员工。申报他的工资薪金的时候,他的工资有75000,减去每月免税额度5000。和他有专项附属扣加4000之后,显示他的累计纳税所得额是66000嘛,然后税率只有10个点,速算扣除数是2520,那么也就是他要交4080的个人所得税就可以了。他之前在上一家公司每个月都是报的5000元的工资。的问题是为什么他这个月75000的工资只要交4080的个人所得税就可以了,他这个是怎么计算的呀?
老师好!想咨询下,对方提供我们公司认证审核服务,依据合同规定,我们公司承担相关人员的餐饮、交通费用,但是对方人员提供不了发票,这种情况,公司一般怎么处理?
一个个人独资子企业,他在第三季度开始申报增值税,当时只是提交了利润表,然后资产负债表还要填写吗?现在第四季度了怎么办?
新公司个人所得税,零申报,刚刚点击为啥显示申报失败啊?是不是这么晚了不能申报了啊?
你好老师税负率怎么计算
老师,合作的医院部分货款收不回来,还要求给他们个清账说明,要是他们没有法律上的说明坏账的文件依据,其他还能用什么说明
请问老师 11月开的有出租厂房发票 是还要申报印花税是吗谢谢
客户来回飞机票
您好,可以按照抵扣的
之前有老师说非得是公司员工才可以计算抵扣进项税额,可以抵扣吗,是否要将合同等资料留底备查
您好,可以备好资料