你好,你是分别不同产品享受不同政策可以,但要保持36个月不可以变
老师,我们同一个客户,出口销售的产品即有可以退税的又有不可以退税的。开具销售发票时我分开几张发票开吗?收款时是合计一笔款打进来的。退税时要如何区别退税呢?
老师,我公司销售挖掘机,按照分期付款的,我们先收款后定期给对方开发票,有个客户买了台车,之前是小规模纳税人,后来升为一般纳税人,之前已经开了普票,要求后期的发票开专票,这样会造成一台车有开普票,又开专票,这样可以吗
老师,农业公司,即有农机销售又有耕地收入,给客户开票,一张商品销售开是免税的,另一张耕地收入对方需要专票,我们又开了专票,这样可以吗?
老师,我们企业是一家农产品收购,采用扣除的进项税,然后公司又从淘宝中购入其他商品再销售,淘宝给开的普票,没有进项税,这些从淘宝购入的商品销售时,可以用农产品的进项抵扣吗?
我们公司是一般纳税人,公司到水果种植基地收购了一批水果,给我们开了张农民专业合作社“自产农产品销售”电子普票,我们可以抵扣进项税额吗 怎么申报,需要备案吗
集团报表只有财务信息审计才需要组成部分重要性么,
请问社会保险费申报明细表可从哪里导出(有显示单位缴费金额和个人缴费金额的)?
老师好!通过您的解答,我可不可以这样理解:有证的设备购买入新公司帐务,可以进行抵扣+摊销 无证的不动产+设备租赁入新公司 可以进行费用摊销 这样分开会不会少纳一些税?还是所有(有证无证的)都以租赁方式租入会少纳税?请老师帮我分别以新公司和老公司身份分析一下,有劳您啦!
购进存货时部分没有发票,用白条(20万)抵,并用乐移动动平均法计算结转了销售成本,所得税汇算时如何调增?是要扣除20万重新计算销售成本并将与原来的销售成本差额调增吗?
所得税汇算清缴时提示营业收入跟增值税报表不一致。这个该怎么处理啊
老师你好!事业单位医疗行业,财务会计本年盈余-医疗盈余年末结转到哪个科目
24年12月工资忘记计提,我在2025年1月直接补计提到管理费用里了,这样账务处理有没有风险
增发新股为什么不是风险对冲,而是风险转移?
老师,我们是一般纳税人事旅游行业实行差额征收,24年有笔成本发票80万收到了,由于疏忽,25年5月才发现,可以直接做到25年的成本里面吗
乡里面的租赁费(没生产,属于管理费),没有发票,汇算清缴时具体在哪个表调整
老师,意思是以后在出现耕地收入就得开1的发票了?那对方拿到免税发票能不能抵扣?
比如耕地收入给对方开免税发票,对方能抵扣吗
开的免税发票不能抵扣的